兩種發(fā)票都是一種說明文件,與國內的報帳發(fā)票性質和格式不一樣,出進口物品都需要經過國家海關的檢查,檢查的基本依據(jù)是賣方所提供的商業(yè)發(fā)票或形式發(fā)票
某商貿企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經營業(yè)務如下:2.轉讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計稅方法計征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項33.9萬元。6.進口服裝一批,關稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元。8.上月購進一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進項稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關資料:進口服裝關稅稅率15%,不屬于消費稅應稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動合同2.計算業(yè)務2應繳納的增值稅3.判斷業(yè)務3是否需要繳納增值稅,并說明理由。4.判斷業(yè)務4的進項稅是否能夠抵扣,并說明理由。5.計算業(yè)務5應繳納的車輛購置稅及進項稅額。6.計算業(yè)務6應繳納的關稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。7計算企業(yè)4月份應向稅務機關繳納的增值稅額
目的:練習進料加工的作價加工方式的核算。資料:杭州利達外貿公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外貿交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進料加工復出口的貿易方式從美國進口料件20000美元,海關減免進口環(huán)節(jié)的關稅和增值稅,關稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當日入庫。另外,從國內購進材料30000元(不含稅價),材料已入庫,款項已付。該外貿企采用作價加工方式,將上述全部材料平價撥給市內的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價180000元,待貨物出口后利達外貿公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價格30000美元。假定所有外匯業(yè)務發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關會計分錄,并計算進料加工復出口貨物應退稅額。(我和書上問題對了一下,沒有錯誤,確實有兩個退稅率:一個是退稅率15%。一個人國內材料退稅率10%)
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿易出口生產企業(yè)。出口產品時,幫外商在國內購買一些隨產品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
您好,我是國際貿易公司。剛成立一年。目前在國內沒有出口業(yè)務,在歐洲承接了一項德國公司的采購和代繳稅業(yè)務。收的是代繳稅的服務費年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內,是直接歐洲當?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉口貿易)。 2、每年5000歐元的服務費,我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經交稅,國內不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
從國內企業(yè)購買,是在保稅區(qū)完成交易,貨物直接出口,購買時開具形式發(fā)票沒問題吧?這種業(yè)務屬于轉口貿易?還需要做免稅備案嗎?還是不屬于增值稅征稅范圍?
老師,一個單位數(shù)電發(fā)票一直沒有開過, 現(xiàn)在看只有5000額度?,F(xiàn)在怎么提升額度
你好老師,資產負債率怎么算
考稅務師有語音總結,怎么我沒有?
老師,我們的體檢費用打給的保險公司,保險公司應該開什么類型的發(fā)票的,因為體檢中心給保險公司發(fā)票了,保險公司應該給我們開的啥明細的發(fā)票呢
老師 我們公司是零售行業(yè) 就是不小心開錯了幾張發(fā)票 馬上紅沖,然后再開正確的票,這個開錯和紅沖的票 要做賬務處理嗎?
老師,我們公司房租沒有發(fā)票,攤銷的時候記哪個科目
借:營業(yè)收入 1600 貸:營業(yè)成本 1600(1分)借:營業(yè)成本 240 貸:存貨[(1600-1000)×(1-60%)]240(1分)借:少數(shù)股東權益 48 貸:少數(shù)股東損益(240×20%)48(0.5分)借:存貨 80 貸:資產減值損失 80(1分)借:少數(shù)股東損益 16 貸:少數(shù)股東權益(80×20%)16,老師,可以解釋下這個分錄嗎?
老師你好,現(xiàn)在我就是想問一下,我的生育津貼金額是27962.97,公司每個月給我發(fā)基本工資,2300,我實際到手1788,因為扣除了我個人承擔的社保,那我這個津貼公司還要補給我多少錢?我是剖腹產的。
你好 老師 文物勘探費 的大類屬于什么?
老師外貿企業(yè)保稅區(qū)內直接轉出口貿易留存哪些單證
國內企業(yè)保稅區(qū)交易這種我入賬形式發(fā)票可以嗎?
保稅區(qū)購買在出口,這種是不是不屬于增值稅征收范圍?還是需要做出口免稅備案?
同學你好 這個可以的
老師,那增值稅的話,是不是不需要征稅范圍,不用出口免稅備案?
同學你好 這個要做出口免稅備案
是一般納稅人以后申請嗎?
同學你好 現(xiàn)在就要備案的
是叫出口免稅備案嗎
對的 出口免稅備案的