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因為2022年賬務(wù)還沒完成,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)先報了,請問企業(yè)所得稅匯算做的是盈利15000元,用以前年度彌補虧損15000,那利潤總額就等于0元。那我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額要填多少呢

2023-05-04 23:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 00:05

利潤總額是當(dāng)年的,也就是15000,未分配利潤是今年的未分配利潤加以前年度的未分配利潤,如果只這兩筆凈利潤,也就是0

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:08

沒看懂。具體填多少

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:20

利潤總額15000,未分配利潤有期初數(shù)嗎,只有這兩個數(shù)填不出來,等于期初的未分配利潤加本年的15000

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:21

那就是按照本來盈利該怎么填就怎么填,不用管彌補虧損這個數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:23

嗯嗯,是的是的,不用管這個

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:27

那有發(fā)生彌補虧損這個操作,它不需要在財務(wù)報表哪個地方體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:30

不用,彌補虧損是稅法上的說法,填企業(yè)所得稅,匯算清繳時體現(xiàn)

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:33

今年盈利2500,去年虧損1500,請問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是多少。之所以問這個問題,是因為不懂得如何相加。因為盈利和虧損的符號不一樣

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:34

只有這兩年嗎?沒有期初數(shù)?沒有的話2500-1500

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:36

這是在不考慮提取盈余公積,分配股利的情況下,如果考慮的話,需要減去這塊

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:37

是因為2500+(—1500)這樣的公式嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:41

嗯嗯,是的,盈利用正,虧損用負(fù)

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:47

請問彌補虧損的數(shù)據(jù)不也是包含在往年的未分配利潤里,那今年我用來彌補,未分配利潤不需要減去用來彌補的數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:50

填表的時候不用減,彌補虧損是交稅的時候,減完再算稅

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:51

填表的未分配利潤就是截止到現(xiàn)在的未分配利潤,就等于期初的未分配利潤加上本年的未分配利潤,不用考慮彌補虧損的事

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快賬用戶6707 追問 2023-05-05 00:52

那彌補虧損這個,需要另外賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 00:56

需要計遞延所得稅資產(chǎn),借所得稅費用貸遞延所得稅資產(chǎn)

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利潤總額是當(dāng)年的,也就是15000,未分配利潤是今年的未分配利潤加以前年度的未分配利潤,如果只這兩筆凈利潤,也就是0
2023-05-05
你匯算清繳的財務(wù)報表就按你出的報表填就可以了,企業(yè)所得稅主表申報表就沒有所得稅費用顯示了
2024-03-28
你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補虧損的
2025-04-09
同學(xué)你好 這樣看是虧了二十萬
2022-10-24
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2024-01-31
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