你好,不可以的,必須分開,和計提工資和發(fā)放工資兩個分錄一個道理
兩筆分錄記在一張會計憑證上時,相同的科目必須合并嗎?還是可以分開記,記兩次
老師,就是想咨詢一下那個我是8月底和9月底在沒有收匯的時候我還要做兩筆匯率調(diào)整分錄還是直接在10月收匯的時候在收匯后面做調(diào)整匯率差分錄,還是我可以在收匯的時候兩筆合在一起?
老師同一家公司有多個銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來款,我開始根據(jù)A銀行對賬單做了一筆往來款分錄,后面遇到B銀行對賬單也有一筆相應的往來款,我把B銀行這筆往來款分錄做上后,本月余額對不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來款這筆分錄下就可以了
然后老師接下來的這個分錄,必須要合在一起嗎我不能把它分開寫成兩筆分錄嗎?它是管理部門和銷售部門兩個。
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分攤1萬作為收入確認,如果開出的發(fā)票附在收入分攤表后面,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
那就和老師上課講的分錄就不一樣了,這個還要特別記?
這會是要特別的記住的