您好,麻煩發(fā)下題目看下

.甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對應(yīng)的存貨跌價準備貸方余額為30萬元,當期銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本為400萬元,當期完工入庫的庫存商品成本為500萬元。12月31日庫存商品的可變現(xiàn)凈值為1290萬元,則甲公司2019年12月31日需要計提的存貨跌價準備為()萬元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答結(jié)轉(zhuǎn)部分是怎么得出,為什么要求結(jié)轉(zhuǎn),為什么不是直接用1300-1290 跟據(jù)答案個人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存貨跌價準備借方增加10,答案有30-30*400/1200個人理解400/1200是求銷售商品的占比率然后30*占比率得出銷售后可以轉(zhuǎn)出的存貨跌價準備,但為什么要30減這個地方開始不理解)請老師寫一下整題的分錄和T字賬(個人根據(jù)答案寫的是貸方30,借方20,借方余額10,跟答案說-10不對也解不出所以然,所以煩請老師寫一下T字賬)另外個人理解的部分是對的嗎?還是理解有誤?問題偏多辛苦老師了
題目2答案ABCD 5題答案D 思路不懂,2題中如果選C又選D,解題思路是分成2步了嗎,一個是銷售商品時候的賬務(wù)處理,一個是抵扣20萬時的賬務(wù)處理 兩個賬務(wù)中應(yīng)收賬款不同 5題中 應(yīng)收賬款的貸方不就是預(yù)收賬款嗎 為什么減去2萬呢,這會兒思路就不分兩步了,直接借:銀存 貸:應(yīng)收賬款(不是先 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備)這樣應(yīng)收賬款一增一減就沒有2萬了嘛
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
基礎(chǔ)知識問題 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金中的特殊調(diào)整業(yè)務(wù) 應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和預(yù)收款項等賬戶借方對應(yīng)的賬戶不是銷售商品提供勞務(wù)產(chǎn)生的“收入和增值稅類”賬戶,則作為加項處理,如賒銷固定資產(chǎn)等 問題,為什么賒銷固定資產(chǎn)是加項 2、應(yīng)收賬款如是報表余額(已扣減壞賬準備),則應(yīng)收賬款本期減少額=應(yīng)收賬款報表期初余額-應(yīng)收賬款報表期末余額-本期計提的壞賬準備 不懂,解釋一下 3、計算銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,貼現(xiàn)息為什么要減掉 4、計算購買商品、勞務(wù)支付現(xiàn)金,存貨減少為什么要減去,累計折舊為什么要減去。特殊業(yè)務(wù)的處理原則:應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款及存貨等賬 戶(不含四個賬戶的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù))借方對應(yīng)的賬戶不是購買商品、 接受勞務(wù)產(chǎn)生的“現(xiàn)金類”賬戶,則作為減項處理,如分配的工資費用等;如其貸方對應(yīng)的賬戶不是“銷售成本和增值稅進項稅額”類賬戶,則作為加項處理,如工程項目領(lǐng)用本企業(yè)商品的。 這里特殊業(yè)務(wù)的加和減項不懂,解釋一下
對比這兩題的最后一問紅筆劃圈部分,為什么在年末計提時,一個減去了收回已轉(zhuǎn)銷存入銀行的數(shù),另一個去沒有減去,網(wǎng)上答案給我的就是這兩種。(我知道本期-貸方壞賬準備+借方壞賬準備)
非會計專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺公司,沒有報送,收到了短信提示收入不對,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師往來單位被停用了,怎么恢復(fù)
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
就這最后一問劃圈的紅色部分
您好,期末320已經(jīng)考慮了本期4000的部分了
您好,您的分錄,借壞賬準備(紅字)貸應(yīng)收賬款(紅字),只考慮壞賬準備貸方發(fā)生額,
可是另一題期末的9600我感覺也考慮了本期9000,因為收回已轉(zhuǎn)銷也是發(fā)生在年末之前,也是今年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。那個考慮了本期4000是如何看出來的?。?
兩個題目計算過程應(yīng)當是相同的