你好,你說的哪個利潤表發(fā)截圖過來看一下?
老師,我本年利潤在貸方,那不是盈利嗎?為什么利潤表還是虧損的?
企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的盈利額和虧損額是填我賬面上的金額嗎?比如我去年賬面虧損10000元,但是稅法不讓扣其中40元的業(yè)務(wù)招待費,稅法是不是只承認虧損9960元啊?那虧損明細表的虧損額我是填-10000呢?還是-9960???
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增3萬元,那么19年是不是也要改成8萬盈利繳稅。
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增2萬后為-8萬元盈利,那么19年是不是也要改成5-2萬盈利繳稅。
今年虧損66220.31元,去年盈利了30290.64元。那我利潤表填虧損35929.67元對嗎?那利潤表為什么不是等于虧損5639.03元呢
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)會計報告且情節(jié)嚴重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事?。渴侵疤畋硖铄e哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運費怎么入賬?
這兩張表
你好,利潤表的話是核算當期費用,只反映當年的虧損和盈利,未分配利潤還是核算經(jīng)營到當期累計的盈利或虧損
那不是利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負債表期末未分配利潤要加期初未分配利潤?但是我這個虧損大于去年的盈利,所以這個金額要怎么相加
你好,你的本金利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎?
本年利潤總額是虧損66220.31元,去年未分配利潤是盈利30290.64元。所以我今年的未分配利潤是要填寫多少
你好,你們公司剛開業(yè)兩年嗎?
對,開業(yè)兩年。我就想知道未分配利潤遇到今年和去年同是正數(shù),或者同是負數(shù)我會計算。這今年是負數(shù),去年是正數(shù)。怎么相加呢
你好!資產(chǎn)負債表未分配利潤期末應(yīng)該是負數(shù)35983.67元
你好!應(yīng)該是未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤金額,
老師,麻煩看下我截圖兩張表,把未分配利潤和凈利潤是多少報給我下。咱們都聊了一下午了,你還是沒有給我答案啊。
你好!套用上邊的公式-35929.67-30290.64=-66880.31 這樣寫明白嗎?上邊截圖金額沒有錯,負數(shù)減正數(shù)相當于加法,負數(shù)加正數(shù)相當于減法
那如果遇到彌補虧損不用交稅,未分配利潤是寫0?
你好!不是的,按未分配利潤科目余額填寫
我賬還沒做起來,所以先報了企業(yè)匯算,那企業(yè)匯算用以前彌補,所以就不用交稅了。那我資產(chǎn)負債表的未分配利潤要填0還是填企業(yè)匯算的利潤總額
你好!按財務(wù)報表數(shù)據(jù)填寫,匯算清繳只是影響可彌補金額
我沒做賬怎么填!我現(xiàn)在就是和你說我匯算填多少,參考匯算填資產(chǎn)負債表
我沒做賬怎么填!我現(xiàn)在就是和你說我匯算填多少,參考匯算填資產(chǎn)負債表
你好!匯算清繳主表發(fā)截圖過來
你好,你不是一共兩年嗎?第一年盈利,第二年虧損,你哪來的可彌補金額?
我問的是另外一家,這個財報表的未分配利潤和凈利潤怎么填
你好,利潤表的話按第十行利潤總額填寫就可以