您好,是這樣計(jì)算的,(45000%2B25000)*12%=8400? 這樣的
5、某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2020年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬(wàn)元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬(wàn)元;本月向swjg實(shí)際繳納增值稅36萬(wàn)元,消費(fèi)稅80萬(wàn)元。在sw檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月yingman銷(xiāo)售廢舊的包裝物收入50萬(wàn)元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)fa款和滯納金共4萬(wàn)元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加合計(jì)(????)萬(wàn)元。
1、某企業(yè)處于某地市區(qū),11月繳納增值稅210萬(wàn)元,消費(fèi)稅150萬(wàn)元,因在交易中違反有關(guān)稅法規(guī)定被處以罰款12萬(wàn)元。因產(chǎn)品出口退還相關(guān)增值稅10萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,202X年該企業(yè)發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售成本3000萬(wàn)元。(3)繳納增值稅500萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加48萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元,管理費(fèi)用800萬(wàn)元。(5)贊助支出10萬(wàn)元,被環(huán)保部門(mén)罰款支出5萬(wàn)元。(6)上一年經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損額40萬(wàn)元。要求:計(jì)算202X年該生業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額
3.某市生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品,取得不含稅銷(xiāo)售額6000萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除的銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元。(3)繳納增值稅1200萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加500萬(wàn)元(4)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用400萬(wàn)元,管理費(fèi)用600萬(wàn)元。(5)非廣告性贊助支出10萬(wàn)元,被環(huán)保部門(mén)罰款支出5萬(wàn)元。(6)2017年度,2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損額分別為160萬(wàn)元和140萬(wàn)元。要求:計(jì)算2019年度該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
某市生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品,取得不含稅銷(xiāo)售額6000萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除的銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元。(3)繳納增值稅1200萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加500萬(wàn)元(4)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用400萬(wàn)元,管理費(fèi)用600萬(wàn)元。(5)非廣告性贊助支出10萬(wàn)元,被環(huán)保部門(mén)罰款支出5萬(wàn)元。(6)2017年度,2018年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損額分別為160萬(wàn)元和140萬(wàn)元。要求:計(jì)算2019年度該企業(yè)應(yīng)納企業(yè)所得稅。(稅率為25%)
老師請(qǐng)教下,公司24年年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交所得稅4813.29元,說(shuō)明公司2024年度報(bào)表是盈利的嗎?
老師你好,建筑安裝公司,開(kāi)票,你說(shuō)項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)什么啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租別人的廠房,對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,能不能用發(fā)票分割單的
裝修公司幫我司墊付了 購(gòu)買(mǎi)家具的款項(xiàng) 我司能直接轉(zhuǎn)給裝修公司嗎 ,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款備注什么呢
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),以前年度未計(jì)提盈余公積,未分配利潤(rùn)年初加本年累計(jì)共4000萬(wàn),計(jì)提盈余公積累計(jì)不超注冊(cè)資本的50%可以不用計(jì)提,我們這如果計(jì)提就會(huì)超過(guò)了,是不是就按照100萬(wàn)計(jì)提就可以了,不用按照4000萬(wàn)計(jì)提了吧
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)開(kāi)票額度是一個(gè)月的嗎 客戶(hù)問(wèn)我為什么不是整數(shù)?
老師好,問(wèn)下A105050表里面的工資薪金支出包括補(bǔ)償金嗎
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,需要準(zhǔn)備什么資料備查。
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票數(shù)量可以有小數(shù)點(diǎn)開(kāi)票嗎?