報(bào)關(guān)單是CIF價(jià),開具增值稅發(fā)票按FOB價(jià),增值稅申報(bào)確認(rèn)收入按FOB
報(bào)關(guān)單是CIF價(jià),開具增值稅發(fā)票按CIF價(jià)還是FOB價(jià),增值稅申報(bào)確認(rèn)收入按哪個(gè)價(jià)報(bào)?
出口報(bào)關(guān)單上CIF價(jià) 開增值稅普通0稅率發(fā)票按CIF 還是扣除運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)后的FOB價(jià)開?
報(bào)關(guān)單出口方式 CIF價(jià) 開增值稅普通0稅率發(fā)票按CIF 還是扣除運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)后的FOB價(jià)開?
報(bào)關(guān)單CIF 會(huì)計(jì)憑證 借應(yīng)收 CIF價(jià) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 保費(fèi) 運(yùn)費(fèi) (不考慮增值稅) 對(duì)嗎? 增值稅0稅率開票按FOB價(jià)開
老師 報(bào)關(guān)出口是CIF價(jià) 發(fā)票按FOB價(jià) 收入按FOB價(jià) 那應(yīng)收款按CIF FOB 價(jià)計(jì)入? 客戶按CIF價(jià)付款 CIF 和FOB 價(jià) 差額 計(jì)入哪個(gè)科目 其他應(yīng)付款嗎?
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬元,而選擇了成本價(jià)350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
但是我是按CIF價(jià)開的發(fā)票,現(xiàn)在跨月了,報(bào)上月增值稅申報(bào)表我能先用FOB價(jià)填嗎,這個(gè)月再發(fā)票紅沖之后重開,還是應(yīng)該怎么走?
你先按照開具的申報(bào),次月沖紅再按正確的開具
次月申報(bào)增值稅的時(shí)候,收入就成負(fù)數(shù)了因?yàn)檎_的里面不含運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),成負(fù)數(shù)也沒事吧
但是沒有辦法這個(gè)