你好,這種情況不是編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 出納交賬的時候少交了兩筆,應(yīng)當是補做入賬處理才是的?

注冊會計師在對某企業(yè)2015年度銀行存款進行審計時,發(fā)現(xiàn)以下情況:12月31日銀行存款日記賬賬面余額是72875元,開戶銀行送來的對賬單中銀行存款余額是69500元,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)以下幾筆未達賬項: ①12月30日,委托銀行收款6370元,銀行已入該企業(yè)賬戶,收款通知尚未送達企業(yè) ②12月29日,該企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額1327元,企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬 ③12月30日,銀行已代付企業(yè)電費1500元,銀行已經(jīng)入賬,企業(yè)尚未收到付款通知 ④12月30日,企業(yè)收到外單位的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額7600元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未記賬 要求: (1)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 (2)假定銀行對賬單所列企業(yè)銀行存款余額正確無誤,試問在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時發(fā)現(xiàn)的錯誤數(shù)額是多少?屬于什么性質(zhì)的錯誤?12月31日銀行存款日記賬賬面的正確余額是多少?
4、對某企業(yè)銀行存款進行審計時發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)12月31日銀行存款日記賬余額13380,銀行對賬單余額12700元(假定已準確);(2)經(jīng)查對發(fā)現(xiàn)幾筆未達賬項:12月19日委托銀行收款1250元,銀行已入賬,收款通知單尚未送達企業(yè);12月31日企業(yè)開出一張現(xiàn)金支票400元;企業(yè)已減少存款,銀行尚未入賬;12月31日銀行已代企業(yè)付電費250元,銀行已入賬,企業(yè)尚未收到付款通知;12月31日企業(yè)收到外單位轉(zhuǎn)賬支票一張,合計1600元,企業(yè)已收款入賬,銀行尚未入賬。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。試問:企業(yè)編制的調(diào)節(jié)表發(fā)現(xiàn)的錯誤數(shù)額是多少?12月31日企業(yè)銀行存款日記賬的正確余額是多少?
如果是本月的業(yè)務(wù)出納不小心把銀行回單弄丟了當月銀行已經(jīng)有這一筆款的記錄之后填寫了銀行存款余額調(diào)節(jié)表還需要把這筆業(yè)務(wù)記錄到銀行日記賬上面嗎(或者是需要補到下個月的銀行日記賬嗎)
請問老師,上月我公司銀行存款與銀行對賬單余額相差2000塊,銀行賬單少了 公司日記賬多了 查了一下,銀行付款的電子回單一號才出來,30號公司付款的款項對方公司是收到了 。現(xiàn)在我編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表后,是不是我們的賬上余額按調(diào)節(jié)的來做?
去年有一筆資金進入銀行存款,然后被銀行全部扣了銀行貸款利息,月初月末余額這兩筆交易記賬的時候就記掉了。現(xiàn)在需要補記這筆貸款利息進入財務(wù)費用,需要調(diào)整以前年度損益嗎?分錄應(yīng)該怎么做?還要改報表嗎?
老師,這是9月抖音來客出來的賬單,抖音結(jié)算和來客開票確認的費用就是按結(jié)算時間確認,就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒有算9月收入算到下個月,她們按給我們支付款確認收入,那我是不是跟她們同步,也按這個確認收入呢!就是紅色字體的,沒有染紅色算到下個月賬里,公司的都是9月到賬的收入。我們是不是也按她們的確認時間點確認收入和費用,沒有到賬的算下個月的收入和費用。
只有貨幣資金,損益類科目的核算是正確的,,往來全部都是亂的,應(yīng)該怎么樣調(diào)回正確的賬?
我想問一下2020年虧損230000元,那如果2025年有盈那,可以彌補2020年的虧損?正好5年
企業(yè)穩(wěn)崗補貼的收入計入營業(yè)外收入,增值稅需要繳納嗎
老師請問受益所有人備案怎么處理嗎?
老師,我們是有限責任公司,想投資另一家公司,前他們是一人有限公司,實繳注冊資本100萬,如果我現(xiàn)在分批投資他們,累計到一百萬時候,他們?nèi)ピ黾幼再Y本為200萬,這樣可以嗎
國外給我司付咨詢服務(wù)費,國外公司是非居民企業(yè),在中國無住所。我司應(yīng)該代扣代繳哪些稅?稅率?
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
這是三月份的賬,無法補做了。還請老師征對問題回答下
你好,這是三月份的賬,可以在現(xiàn)在補做漏做的分錄啊?
我們現(xiàn)在是做四月份的賬了,三月份的月報和季報都已經(jīng)上交了相關(guān)部門且也交集團進行了合并,我們這邊是不能隨意改賬滴
你好,現(xiàn)在是做四月份的賬,在4月份補做少做的分錄就是了?
那銀行余額調(diào)節(jié)表呢?不用做嗎?如果要做的話,是三月份做了,四月份還得不得再做一次?
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容
我問的是編制銀行余額調(diào)節(jié)表??
你好,你這種情況不是未達賬項,不需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表