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老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司可以抵扣5%進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,計(jì)算稅負(fù)率是抵扣前還是抵扣后

2023-05-04 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 10:31

你好,按照抵扣之后的來(lái)結(jié)算。

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快賬用戶6608 追問(wèn) 2023-05-04 10:39

就是說(shuō),比如進(jìn)項(xiàng)稅額3000,抵扣5%加計(jì)扣除,銷項(xiàng)稅額5000,銷售金額40000,增值稅2000,實(shí)際繳納增值稅1850,增值稅稅負(fù)=1850/40000是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-04 10:41

對(duì)的,是的,是那么做的。

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你好,按照抵扣之后的來(lái)結(jié)算。
2023-05-04
你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入*100% 顯然是扣除了就進(jìn)項(xiàng)稅額之后的
2021-05-14
你好通行費(fèi)電子普票勾選抵扣抵扣稅額
2025-03-26
您好,按照實(shí)際繳納的增值稅做為基數(shù)計(jì)算,那么就是按扣除進(jìn)項(xiàng)留抵后的稅額 計(jì)算
2021-10-25
您好。扣除加計(jì)扣除的金額。
2022-04-15
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