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你好 我想請問你下 貨款支付部分 尾款還未付 但是發(fā)票已經(jīng)開了 而且還多開了 怎么做分錄

2023-05-04 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 09:48

你好 這個(gè)數(shù)量多開了嗎?那你以后還從這個(gè)企業(yè)購入嗎?

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 10:29

是的,之后還繼續(xù)合作

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齊紅老師 解答 2023-05-04 10:32

你好,借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 應(yīng)付賬款

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快賬用戶1907 追問 2023-05-04 11:15

是這樣的 我們本來要付對方公司21萬 現(xiàn)在付了 11萬還有10萬未付 但是發(fā)票多開了6千塊錢 怎么做分錄呢 要分2步操作嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-04 11:17

借預(yù)付賬款貸銀行存款11 借庫存商品,貸預(yù)付賬款216000

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你好 這個(gè)數(shù)量多開了嗎?那你以后還從這個(gè)企業(yè)購入嗎?
2023-05-04
這個(gè)可根據(jù)合同協(xié)議要求,或者雙方協(xié)商
2023-08-08
您好,您這是用到哪里的建固定資產(chǎn)嗎?
2022-07-06
您好 請問支付款項(xiàng)的分錄寫了嗎
2022-10-24
同學(xué)你好,付款都用做其他應(yīng)付款,到貨未到票可以做暫估,但是沒到票暫估提折舊稅務(wù)不認(rèn)可,建議還是到票了再做固定資產(chǎn)的賬
2021-01-12
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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