你好,稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,查驗(yàn)發(fā)票時(shí),納稅人識(shí)別號(hào)是按代開(kāi)企業(yè)查詢(xún)的
請(qǐng)問(wèn)一下老師電子稅務(wù)局網(wǎng)站上以前代開(kāi)的發(fā)票怎么查詢(xún)?
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,發(fā)票上是蓋代開(kāi)稅務(wù)機(jī)關(guān)的章還是銷(xiāo)售方的章呢?
老師,麻煩問(wèn)下去稅局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票納稅識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么辦得
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,查驗(yàn)發(fā)票時(shí),納稅人識(shí)別號(hào),按代開(kāi)機(jī)關(guān)還是代開(kāi)企業(yè)查詢(xún)?
你好,代開(kāi)發(fā)票的預(yù)覽界面和實(shí)際開(kāi)出的發(fā)票,銷(xiāo)售方不一致對(duì)嗎,預(yù)覽時(shí)是銷(xiāo)售方名稱(chēng)和納稅人識(shí)別號(hào),開(kāi)出去以后是代開(kāi)稅務(wù)局納稅人識(shí)別號(hào),對(duì)嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師好, 可是是個(gè)人
你好,是個(gè)人去稅局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票??
是的,老師,個(gè)人申請(qǐng)代開(kāi)的
你好,是個(gè)人去稅局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,查驗(yàn)發(fā)票時(shí)納稅人識(shí)別號(hào),那就是按代開(kāi)機(jī)關(guān)查詢(xún)的