你好正常的 你分紅之前把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
天承公司12月份的凈利潤為198600元,11月末“本年利潤”的貸方余額為879000元。計算全年凈利潤,并按以下問題做會計分錄。1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一未分配利潤”科目2、按本年實現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實現(xiàn)利潤的20%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準(zhǔn)備向股東分配股利400000元。5、將400000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額
年末利潤分配:海華公司12月份的凈利潤為125500元,11月末“本年利潤”的貸方余額為384300元。計算全年凈利潤,并按以下問題做會計分錄。全年凈利潤:1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配—未分配利潤”科目2、按本年實現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實現(xiàn)利潤的5%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準(zhǔn)備向股東分配股利200000元。5、將200000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額分錄和計算過程以及金額
老師,請問實收資本A公司貸方1620萬,B公司貸方180萬,盈余公積貸方170萬,利潤分配-未分配利潤貸方600萬,其他應(yīng)收款A(yù)公司借方2570萬,公司注銷后只有這4個科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
您好老師:公司產(chǎn)生利潤,想著年中分配利潤,拿出部分20萬分配;第一步:是先把本年利潤科目20萬,轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤20萬;第二步:給股東分配 借:利潤分配--應(yīng)付股利-A 貸:應(yīng)付股利-A 第三步:發(fā)放時 借:應(yīng)付股利A 貸:銀行存款
你好老師,現(xiàn)在公司注銷,將未分配利潤全部分給母公司,目前銀行賬戶余額為0,本年利潤是借方1000未分配利潤科目貸方1000正常吧?
老師,請問做未開票收入的話,小規(guī)模分錄的話,是不是借應(yīng)收賬款,貸主營收入-未開票收入就好,不用貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅把
簡易計稅不得抵扣,以前年度購買汽車的進項轉(zhuǎn)出,汽車已經(jīng)計提折舊完了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的進項怎么處理?
老師,我們集體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)扶持資金,投資給企業(yè),每年分紅,具體的賬務(wù)處理怎么做
一個員工在兩家公司發(fā)工資,第二家在哪里做合并報稅?
老師/:coffee,我們這邊是建筑安裝公司,對外開了3%的專票,銷項稅額是11296.31元,這個稅額可以抵扣進項嗎?
公司貸款買車,首付1萬,總價值10萬,怎么做賬,首付1萬怎么做賬,整體怎么做賬
第四問出售債券時,不用借應(yīng)計利息嗎?23年和24年不是有已過付息期尚未收到的利息嗎?
計提工資的時候,跟發(fā)放工資的時候不平,這個怎么計算呢
機關(guān)資本性支出和機關(guān)資本性支出(基本建設(shè))啥區(qū)別?
新能源充電站的折舊年限是多久呢