你好正常的 你分紅之前把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

天承公司12月份的凈利潤為198600元,11月末“本年利潤”的貸方余額為879000元。計算全年凈利潤,并按以下問題做會計分錄。1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一未分配利潤”科目2、按本年實現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實現(xiàn)利潤的20%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準備向股東分配股利400000元。5、將400000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額
年末利潤分配:海華公司12月份的凈利潤為125500元,11月末“本年利潤”的貸方余額為384300元。計算全年凈利潤,并按以下問題做會計分錄。全年凈利潤:1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配—未分配利潤”科目2、按本年實現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實現(xiàn)利潤的5%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準備向股東分配股利200000元。5、將200000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額分錄和計算過程以及金額
老師,請問實收資本A公司貸方1620萬,B公司貸方180萬,盈余公積貸方170萬,利潤分配-未分配利潤貸方600萬,其他應收款A公司借方2570萬,公司注銷后只有這4個科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
您好老師:公司產(chǎn)生利潤,想著年中分配利潤,拿出部分20萬分配;第一步:是先把本年利潤科目20萬,轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤20萬;第二步:給股東分配 借:利潤分配--應付股利-A 貸:應付股利-A 第三步:發(fā)放時 借:應付股利A 貸:銀行存款
你好老師,現(xiàn)在公司注銷,將未分配利潤全部分給母公司,目前銀行賬戶余額為0,本年利潤是借方1000未分配利潤科目貸方1000正常吧?
老師,那個報表實收資本填了注冊資本的金額30萬進去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應納稅所得額減按25%計算應納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費用是320元是進入福利費還是什么科目及二級明細科目呢
老師,勞務發(fā)票是不是一定要備注項目名稱
老師,股東以專利入實收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實解釋吧?
工地上的通宵夜宵費,做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進來)
氣動沖壓機生產(chǎn)用,金額600元,是進入物料還是固定資產(chǎn)呢
進項稅額未認證抵扣直接做成進項稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項稅 貸進項 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整