你好,你參考一下的呢 在職、兼職和臨時聘用人員人數(shù)、人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)、科技人員名單及其工作崗位明細(xì)、企業(yè)職工人數(shù)情況表和上年末社保繳納人數(shù)證明材料(只需匯總數(shù))。 九、專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報告 經(jīng)具有資質(zhì)并符合《工作指引》相關(guān)條件的中介機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)近三個會計(jì)年度(實(shí)際年限不足三年的按實(shí)際經(jīng)營年限,下同)研究開發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報告(附研究開發(fā)活動說明材料)、近一個會計(jì)年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報告。 研究開發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報告應(yīng)包含:近三年研發(fā)費(fèi)用占同期銷售收入比重、研發(fā)費(fèi)用與所得稅納稅申報表及財(cái)務(wù)會計(jì)報告中相關(guān)數(shù)據(jù)差異的說明(無差異的可省略)。 近三年研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報告應(yīng)包含:參與企業(yè)研發(fā)費(fèi)用、高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入專項(xiàng)審計(jì)或鑒證的中介機(jī)構(gòu)需提供營業(yè)執(zhí)照、全年月職工平均人數(shù)、注冊會計(jì)師或稅務(wù)師人數(shù)及執(zhí)業(yè)證書等相關(guān)證明材料,中介機(jī)構(gòu)聲明(由法人簽字并加蓋公章);參與企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報告鑒證的中介機(jī)構(gòu)需提供營業(yè)執(zhí)照。 近一個會計(jì)年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入專項(xiàng)審計(jì)或鑒證報告應(yīng)包含:高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入對應(yīng)的企業(yè)申報的增值稅征稅項(xiàng)目及稅率,近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例。 十、財(cái)務(wù)會計(jì)報告 經(jīng)具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)鑒證的企業(yè)近三個會計(jì)年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報告包括:會計(jì)報表、會計(jì)報表附注和財(cái)務(wù)情況說明書。財(cái)務(wù)會計(jì)報告中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與所得稅納稅申報表不一致的,以及財(cái)務(wù)會計(jì)報告中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)當(dāng)年末與次年初不一致的,須提供文字說明。對財(cái)務(wù)會計(jì)報告出具的鑒證報告模式應(yīng)符合《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定。 十一、企業(yè)所得稅年度納稅申報表 近三個會計(jì)年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表(包括主表及附表)。 通過稅收征管信息系統(tǒng)打印的近三個會計(jì)年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表(包括基礎(chǔ)信息表、主表及應(yīng)填報的所有附表)。按照《關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第58號)有關(guān)規(guī)定免填部分表單的企業(yè),應(yīng)提供相關(guān)情況說明。
老師你好,我想問一下高新技術(shù)企業(yè)每年需要申報的報表有哪些啊,三年一審,都審哪些資料呢
老師你好,請問申請高新企業(yè)有什么要求,哪些企業(yè)可以申請高新技術(shù)企業(yè)
高新技術(shù)企業(yè)申報材料在哪里有范本么
老師好,請問申請高新技術(shù)企業(yè)的要求有哪些
你好老師,高新技術(shù)企業(yè)申報材料要哪些
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計(jì)分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師這個研發(fā)費(fèi)用實(shí)際沒有,可以自己做進(jìn)去嗎,這樣有事嗎
這個一般沒有太大問題,后期會有吧?
我也不清楚,我是要面試一家公司,問我有沒有做過高企申報,我之前公司做過高企申報不符合沒通過
明天去面試,這個高企申報有什么要注意的嗎,萬一問到這我不知道咋說
你可以在會計(jì)學(xué)堂看一下高企申報的實(shí)操課程,那你公司之前為什么沒有申請通過,不通過的原因是什么呢