同學(xué)您好,您好之前問的是什么呢
郭老師還在嗎,剛才的問題還沒有問完,沒有次數(shù)了
我還想找易老師接著我剛才的問題解答題,因?yàn)閯偛艈栴}沒問完,次數(shù)用完了。
你好老師,剛才一個(gè)老師沒有回答完我的問題
王超老師,剛才那個(gè)問答被限制了,剛才那個(gè)10道選擇題的還沒問完,求求你接一下我的問答
王超老師,剛才那個(gè)問答被限制了,剛才那個(gè)10道選擇題的還沒問完,求求你接一下我的問答
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
我剛剛問的那個(gè)問題,就是企業(yè)給職工買的意外險(xiǎn),沒簽勞動(dòng)合同,沒參加社保,醫(yī)保保險(xiǎn)。您剛給我講給這種職工發(fā)放的工資只能走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 我想接著問,職工福利費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬的14%可以扣除,起出部分不允扣除,也不允許結(jié)轉(zhuǎn)下年,對(duì)吧。 那我算可以扣除部分,是不是只看應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目,包含應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)總額是多少,對(duì)不?
只要老師知道都可以給您解答的
老師,上邊問題,您看看,求答案
工福利費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬的14%可以扣除超出部分不允扣除
看二級(jí)科目職工薪酬-福利費(fèi)實(shí)際支付數(shù),即借方發(fā)生累計(jì)數(shù),再比較的
計(jì)算時(shí),那就是看應(yīng)付職工薪酬-工資總額是多少乘以14%,算出來一個(gè)數(shù)與福利費(fèi)比較,看超沒超,對(duì)吧
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
謝謝老師,問了這么多問題
節(jié)日快樂,不客氣, 給五星好評(píng)是最好的支持:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評(píng)價(jià))
老師我還能追問一個(gè)問題嗎?如果把這部分工資記入應(yīng)付職工薪酬里有什風(fēng)險(xiǎn)嗎?
記入應(yīng)付職工薪酬-工資里有什么風(fēng)險(xiǎn)?
同學(xué)您好,職工薪酬-福利費(fèi)一個(gè)是可以涉及個(gè)稅,另外一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的福利費(fèi)超限額,其他方面是企業(yè)完全可以自主決定的了