同學(xué)你好,這樣理解是對的,料工費(fèi)先走合同履約成本后面在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
[主觀題]甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建造服務(wù),適用的增值稅稅率為9%,2021年12月發(fā)生如下相關(guān)交易或事項(xiàng):(1)1日,為取得與乙公司的建造合同,甲公司支付咨詢費(fèi)3萬元,為投標(biāo)發(fā)生差旅費(fèi)1萬元,聘請外部律師進(jìn)行盡職調(diào)查支付相關(guān)費(fèi)用2萬元,另支付銷售人員傭金5萬元,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)支出未來能夠收回。(2)2日,與乙公司簽訂一項(xiàng)總金額為100萬元,為期10個(gè)月的建造合同,預(yù)計(jì)總成本為80萬元,截至12月31日,已經(jīng)發(fā)生成本10萬元,屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),甲公司根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確認(rèn)履約進(jìn)度。(3)5日,收到乙公司以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付的合同款30萬元,增值稅2、7萬元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)格式:1、根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,甲公司支付相關(guān)費(fèi)用會(huì)計(jì)科目處理正確的是()。A、借記“銷售費(fèi)用”科目5萬元B、借記“管理費(fèi)用”科目6萬元C、借記“合同履約成本”科目5萬元D、借記“合同取得成本”科目5萬元2
.方達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托,對A股份有限公司2016年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。注冊會(huì)計(jì)師A和B于2017年3月18日完成了外勤審計(jì)工作,按審計(jì)業(yè)務(wù)約定書的要求,應(yīng)于2017年3月25日提交審計(jì)報(bào)告。公司審計(jì)前會(huì)計(jì)報(bào)表反映的資產(chǎn)總額為25000萬元,該年度的利潤總額為780萬元。現(xiàn)假定存在以下幾種情況:(1)2016年3月28日,A公司取得B公司30%的股權(quán),支付價(jià)款900萬元,取得投資時(shí)被投資單位資產(chǎn)賬面價(jià)值3600萬元(被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債與其賬面價(jià)值相同)。A公司取得股權(quán)后,派人參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,其取得投資時(shí)的會(huì)計(jì)處理為:借記長期股權(quán)投資(投資成本)900萬元,貸記銀行存款900萬元。(2)A公司于12月31日與C公司簽訂合同,將賬面價(jià)值為500萬元的土地使用權(quán)以800萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給C公司,于同日向C公司開具發(fā)票并收到土地轉(zhuǎn)讓款800萬元;2017年1月5日辦妥產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。A公司于2016年12月31日確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本500萬元(假定不考慮相關(guān)稅費(fèi))。(3)A公司2016年6月購置一臺(tái)價(jià)值50萬元的設(shè)備,已入賬,當(dāng)月由管理部門啟用,但
利和股份公司為一般納稅人,該公司對存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),2020年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。10、20日,出售一臺(tái)不需用設(shè)備給B企業(yè),設(shè)備零面原價(jià)180000元,已提折舊30000元。出售價(jià)格200000元,出售設(shè)各價(jià)款已經(jīng)收到,并存入銀行。假定該項(xiàng)業(yè)務(wù)已全部處理完畢(不考慮相關(guān)稅費(fèi)),11、22日,銷售給南沐公司辦公點(diǎn)椅400套,辦公桌每張售價(jià)860元,辦公椅每把售價(jià)320元,增值稅稅率13%,收到南沐公司開出的面值為533360元,期限6個(gè)月的商業(yè)匯票一張。12、25門,公司因生產(chǎn)討程中的噪聲污染被和關(guān)部門特?cái)?shù)10000元。公司以銀行存款立任了罰款后,立即通過調(diào)整工序等方法整改喚聲問題。13、30日,該公司從乙公可購買一批商品,價(jià)款為80000元,增值稅為10400元。由于陷入財(cái)務(wù)困難到期無法支付貨款,與人公司達(dá)成項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議。協(xié)議規(guī)定,公司同意減免利利公司貨款至70000元,利和公司當(dāng)日支付了全部款項(xiàng)。14、31日,公司年末應(yīng)收賬款余額為800000元,按照以前年度的實(shí)際損失事確定環(huán)賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例為5%,則本年度應(yīng)提壞
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?