借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保250 借應(yīng)付職工薪酬社保250 貸銀行存款 50不允許抵扣企業(yè)所得稅
老師,單位收到個(gè)人繳納公司部分社保820元應(yīng)該怎么做憑證啊
老師,想問(wèn)下現(xiàn)在單位給員工繳納的社保費(fèi)醫(yī)保費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用?怎么簽憑證?假如單位是10000元,個(gè)人部分是3千元。
老師計(jì)提社保分錄(單位部分)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個(gè)人)借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是計(jì)提的時(shí)候和實(shí)際繳納的個(gè)人部分如何做賬呢
老師您好 基本工資是4121元 單位應(yīng)該給交哪些社保費(fèi)用?是社保 醫(yī)保 失業(yè)保險(xiǎn) 工傷保險(xiǎn)嗎?單位繳納和個(gè)人繳納比例怎么算?謝謝!
您好,老師!社保費(fèi)中個(gè)人繳納和單位繳納應(yīng)該怎么做分錄,是把個(gè)人繳納部分全部加起來(lái),借計(jì)其他應(yīng)收款,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來(lái)借計(jì)管理費(fèi)用,貸記應(yīng)付職工薪酬—社保,是這樣嗎
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬(wàn),實(shí)繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時(shí)是0元取得,這個(gè)需要多少稅費(fèi)?怎么計(jì)算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,想讓對(duì)方紅沖重新開(kāi)具,對(duì)方紅沖后重新開(kāi)具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)一年期的財(cái)產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)怎么入賬?
小規(guī)?,F(xiàn)在可以開(kāi)1%的專票嗎
老師,我上周報(bào)了工商年報(bào),為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項(xiàng)目合同里,施工方承擔(dān)水土補(bǔ)償費(fèi)合理嗎
供應(yīng)商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)開(kāi)?
老師您好,我想問(wèn)下就是我是一般納稅人門(mén)窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過(guò)一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒(méi)有過(guò)應(yīng)付賬款,因?yàn)槭钱?dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個(gè)分錄怎么寫(xiě),有圖讓寫(xiě)分錄
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣(mài)給了個(gè)人,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
那繳納應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅1000元貸銀行存款1000的前一步是什么分錄,就是借什么貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借所得稅費(fèi)用,貸、應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。