你好,借,庫(kù)存商品暫估貸,應(yīng)付賬款。 借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品暫估。
貨款17500元已支付,貨物已入庫(kù),發(fā)票未收到。請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)的分錄怎么做
購(gòu)買(mǎi)易耗品,已付款貨物已到,票未到,, 已付款,貨物未到,票已到,都是做暫估? 會(huì)計(jì)分錄分別怎么做呢? 新增暫估科目應(yīng)該增加到那里呢
購(gòu)買(mǎi)原材料,貨款用銀行存款已支付,發(fā)票未收到,做暫估的分錄?麻煩老師寫(xiě)下
老師,貨已到,款已付,發(fā)票未到,怎么做會(huì)計(jì)分錄,且當(dāng)月貨物已銷(xiāo)售出去,這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本
購(gòu)買(mǎi)的配件,貨已到發(fā)票未到,款未付,已銷(xiāo)售出去,暫估這配件分錄怎么寫(xiě)?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)偅以?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
暫估是不含稅價(jià)對(duì)嗎?
你好,暫估按含稅價(jià)就可以了。
為何不是不含稅價(jià)
你好這么說(shuō)吧,因?yàn)楸旧磉@個(gè)就是占股就不就不是實(shí)際的??梢远噘澲稽c(diǎn),也可以少占顧一點(diǎn),又何必糾結(jié),于是含稅還是不含稅的,反正都是不對(duì)的。
好的,那配件有好多個(gè),暫估數(shù)量寫(xiě)一批,金額寫(xiě)總金額吧?
你好,可以的,可以這樣子。
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估對(duì)吧?你寫(xiě)的是庫(kù)存商品暫估
你好是的。這都一樣的,嗯,如果按標(biāo)準(zhǔn)的做法是應(yīng)該借庫(kù)存商品暫估貸,應(yīng)付賬款暫估,因?yàn)槟氵@個(gè)借貸方金額都是一樣的嘛。一個(gè)暫估對(duì)了,另一個(gè)肯定也是暫估的。
謝謝老師,還有發(fā)票到了怎么寫(xiě)分錄?
你好,發(fā)票到了,你把上面暫估的分錄紅沖,然后按正確的金額再做一遍。
那發(fā)票沒(méi)到,申報(bào)稅就要納稅調(diào)增嗎?
你好,匯算清繳,如果還沒(méi)有到就要先調(diào)整。