同學(xué),你好 現(xiàn)在可以讓他們自己代開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi),做成本嗎? 是的

老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號(hào)沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
老師,我們老板是搞水利工程的,包活,現(xiàn)在從工地拿回來好多白條收據(jù),都是老板付出去的錢,他想讓我做個(gè)賬,看一下自己這個(gè)活從干到結(jié)束,花了多少錢出去,這個(gè)賬不需要申報(bào)繳稅,這樣的情況是憑白條收據(jù)做個(gè)記賬憑證式的賬還是做個(gè)流水賬就可以了呢,有的支出連白條也沒有。。有的支出有白條收據(jù)
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
老師個(gè)體工商戶,給對方干了點(diǎn)勞務(wù)活,開的也是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,實(shí)際我們的成本就是人工,個(gè)體戶不是不需要申報(bào)綜合所得的個(gè)稅,那我們成本直接做工資表可以嗎?還是必須得讓工人去稅務(wù)局代開呢?
老師, 我們以前是個(gè)體戶,核定征收,沒做賬,現(xiàn)在超了180萬要轉(zhuǎn)小規(guī)模,要做賬報(bào)稅,以前干活也是讓別人干的,付點(diǎn)錢,現(xiàn)在可以讓他們自己代開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi),做成本嗎?
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對方公司注銷了,錢已經(jīng)對公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)模跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅

