當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-9%)=8 當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=200×(13%-10%)=6 當(dāng)期應(yīng)納稅額的額計(jì)算=100×16%-(32-6)-5=-15
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)原材料一批。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款200萬(wàn)元。外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元。上一期期末留抵稅款6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額180萬(wàn),出口銷(xiāo)售貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額為90萬(wàn),計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
32.某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。上期末留抵稅款6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,收款113萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,通過(guò)認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅 銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,存入銀 行。本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣200 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2013年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬(wàn)元,外購(gòu)的貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上月末留抵稅款10萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額400萬(wàn)元,收款468萬(wàn)元存入銀行,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣350萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的免、抵、退“稅額。
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2021年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。上期末留抵稅款2萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元。收款216萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣300萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
您好老師,匯算清繳完,稅務(wù)局退稅費(fèi),做憑證是不是借:銀行存款 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,這樣對(duì)不?
老師,我是一般納稅人,處置固定資產(chǎn)能自己給自己開(kāi)專(zhuān)票嗎?
我們之前買(mǎi)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品,但是我們現(xiàn)在不生產(chǎn)了,想找人代工產(chǎn)品,那我們?cè)瓉?lái)的設(shè)備還能折舊嗎
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,收到外部捐贈(zèng)的書(shū)本和資產(chǎn),如何做分錄,如何開(kāi)票
老師,對(duì)公發(fā)給臨時(shí)工人備注勞務(wù)費(fèi),是不是要計(jì)入工資報(bào)個(gè)稅,并且對(duì)方要去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票回來(lái)呢,或者不想開(kāi)勞務(wù)票怎么操作好些
老師 深圳考區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)過(guò)了發(fā)現(xiàn)報(bào)名信息表的學(xué)歷證書(shū)編號(hào)填錯(cuò)了 會(huì)影響審核嗎
給防汛值班人員購(gòu)買(mǎi)的風(fēng)油精,殺蟲(chóng)劑,清涼油等,計(jì)入管理費(fèi)用什么科目?
老師下午好,我想問(wèn)一下,我們是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,是一般納稅人免稅的,然后收入4萬(wàn),開(kāi)發(fā)票開(kāi)的是四萬(wàn)零二十五,然后實(shí)際收款就收4萬(wàn),這種情況下做賬應(yīng)該怎么做?
老師 幫忙去一下水印
老師,注冊(cè)資金實(shí)繳和認(rèn)繳賬務(wù)處理是什么