你好 可以直接: 借:預(yù)付賬款9000 貸:銀行存款9000
您好老師,公司為員工租房用于職工宿舍,支付了一年的房租,取得的是普通發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬,需要分月攤銷嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工宿舍季度預(yù)付的,預(yù)付給房東了,這個(gè)怎么做分錄?
公司給員工租了員工宿舍 一次性付款3個(gè)月的 完整的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做了
租房款6個(gè)月,付了9000元,用于工程上的員工宿舍,預(yù)付的時(shí)候要怎么做分錄
老師,員工宿舍房租由公司承擔(dān),已預(yù)付了3個(gè)月房租,1、預(yù)付時(shí)--借:預(yù)付賬款-房租,貸:銀存,2、每月分?jǐn)倳r(shí)--借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸:預(yù)付賬款-房租,請(qǐng)問(wèn)分錄這樣對(duì)嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
那用于工程的員工使用,是放在在建工程嗎?
抵消預(yù)付款怎么做?