糧食白酒消費(fèi)稅=400*24*0.5%2B400*700*20%=4800%2B56000=60800? 藥酒消費(fèi)稅=250*350*10%=8750? 增值稅=(400*700%2B250*350%2B60800%2B8750)*0.17=74298.5? 當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅=60800%2B8750=69550? 應(yīng)交增值稅=74298.5-30000=43298.5
4.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為9944元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
1.某酒廠5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):銷售糧食白酒1000公斤,售價(jià)為9944元(含增值稅額);用自產(chǎn)的散裝糧食白酒5噸生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,每噸成本為6000元,成本利潤(rùn)率為10%;發(fā)放給本廠職工糧食白酒每人10瓶,共計(jì)200箱,每箱6公斤,同類白酒的不含稅單價(jià)為10元/公斤。(白酒從價(jià)稅20%,從量稅為每500克0.5元)根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅額。
3.某酒廠2018年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)本月生產(chǎn)啤酒500噸,銷售480噸,每噸不含稅收入出廠價(jià)3000元。(2)本月生產(chǎn)糧食白酒1000箱,每箱10千克。銷售850箱,每箱不含稅出廠價(jià)為500元。(3)招待所領(lǐng)用糧食白酒10箱、啤酒500千克自用。(4)給職工超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放糧食白酒8箱,并參加交易會(huì)贊助糧食白酒20箱。(5)以試產(chǎn)糧食白酒30箱換回原料小麥1500千克。已知試產(chǎn)糧食白酒共投入成本8000元,該試產(chǎn)糧食白酒無(wú)參考價(jià)格,每箱10千克。己知:甲類啤酒消費(fèi)稅稅率250元/噸;乙類啤酒消費(fèi)稅稅率220元/噸:白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元/斤;白酒利潤(rùn)率10%要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
3.某酒廠2018年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)本月生產(chǎn)啤酒500噸,銷售480噸,每噸不含稅收入出廠價(jià)3000元。(2)本月生產(chǎn)糧食白酒1000箱,每箱10千克。銷售850箱,每箱不含稅出廠價(jià)為500元。(3)招待所領(lǐng)用糧食白酒10箱、啤酒500千克自用。(4)給職工超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放糧食白酒8箱,并參加交易會(huì)贊助糧食白酒20箱。(5)以試產(chǎn)糧食白酒30箱換回原料小麥1500千克。已知試產(chǎn)糧食白酒共投入成本8000元,該試產(chǎn)糧食白酒無(wú)參考價(jià)格,每箱10千克。己知:甲類啤酒消費(fèi)稅稅率250元/噸;乙類啤酒消費(fèi)稅稅率220元/噸:白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元/斤;白酒利潤(rùn)率10%要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
8、某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)銷售自產(chǎn)糧食白酒2000斤,每斤售價(jià)45元,連同價(jià)值10000元的包裝物一起銷售,共取得不含稅銷售額100000元;(2)隨同白酒銷售另收取包裝物押金3510元(3)新年前夕將自產(chǎn)無(wú)同類售價(jià)的糧食白酒4800斤贈(zèng)送客戶,其成本共計(jì)96000元,無(wú)同類售價(jià);(4)本月銷售禮品盒6000套,售價(jià)為300元/套,每套包括糧食白酒2斤,單價(jià)80元,干紅酒2斤,單價(jià)70元。(注:定額稅率0.5元/斤,比例稅率20%,題目中價(jià)格均為不含稅價(jià),成本利潤(rùn)率10%)要求:計(jì)算企業(yè)12月應(yīng)納消費(fèi)稅
老師你好 我們公司的餐廳進(jìn)行工程修繕,價(jià)格為4萬(wàn)多,我們問(wèn)對(duì)方要竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,對(duì)方說(shuō)這是包干的合同提供不了 是正常的嗎
老師,在2024年7月收到上游普票,已做會(huì)計(jì)分錄,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,但是當(dāng)時(shí)7月它們已經(jīng)把這張票沖紅了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)平賬呢
騎縫章蓋左邊可以嘛?有沒(méi)有懂得老師
老師,就是出差的沒(méi)有登機(jī)牌,說(shuō):登機(jī)牌不見(jiàn)了,只有開(kāi) 機(jī)票發(fā)票,備注里有寫:對(duì)應(yīng)出差人的名字,可以入賬不?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié),免征部分增值稅的有哪些?哪些是不免的?
怎么知道哪個(gè)股東應(yīng)該實(shí)繳多少資本才夠?在哪里查詢?
我們是銷售貨物的,適用13%稅率,想問(wèn)下我們能開(kāi)9%的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票嗎
我給客戶開(kāi)票,客戶給我轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬金額要跟發(fā)票額度一致 賬才可以對(duì)的上吧
老師,我們中標(biāo)了一個(gè)政府招標(biāo)項(xiàng)目,是砍伐山林疫木,請(qǐng)問(wèn)我們?yōu)樵擁?xiàng)目采購(gòu)的油鋸和裝運(yùn)工具及設(shè)備;以及該項(xiàng)目人員計(jì)入什么科目?以及領(lǐng)用計(jì)入什么科目?
老師,公司主管稅務(wù)所,都在那里可以查到