你好 你內(nèi)賬上面的設(shè)備,外長有嗎
【2020?單選】受新冠肺炎疫情影響,甲公司 2020年1月31日決定將賬面原值為 70萬元,已計(jì)提累計(jì)折舊 20萬元(采用年限平均法計(jì)提折舊、每月計(jì)提折舊額 1萬元)的乙設(shè)備對(duì)外出售,劃分為持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)。隨著國內(nèi)疫情形勢好轉(zhuǎn),甲公司2020年5月31日決定不再出售該設(shè)備,此時(shí)該設(shè)備的可收回金額為50萬元。假設(shè)該設(shè)備一直沒有計(jì)提減值準(zhǔn)備,則2020年5月31日該設(shè)備作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是( )萬元。 A.44 B.46 C.48 D.50 老師請(qǐng)問2020年的折舊時(shí)間是怎么算的嗎?
可以把出售的內(nèi)賬的設(shè)備和外賬設(shè)備的金額一起開票嗎?開票數(shù)量只填外賬的設(shè)備,金額是內(nèi)外賬合計(jì)金額,按賬上凈值算,盈利的20幾萬,這樣操作會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我公司向a公司采購設(shè)備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發(fā)票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司,我公司開20萬發(fā)票給b公司,這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我公司向a公司采購設(shè)備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發(fā)票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司的母公司,母公司開20萬發(fā)票給b公司,這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,我公司向a公司采購設(shè)備,為了把合同金額做大,把原本30萬的合同簽成50萬,然后我公司付給a公司50萬,a公司開50萬發(fā)票給我公司,然后a公司和b公司簽訂20萬合同,b公司是我公司找來幫忙走賬的,b公司把20萬再打給我公司的母公司,母公司開20萬發(fā)票給b公司,這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
外賬上沒有內(nèi)賬的設(shè)備的
所以開票只能開外賬上有的設(shè)備,不過把內(nèi)賬賣出的金額也開在外賬設(shè)備上,盈利較多,不知道會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
那你看一下對(duì)方同意嗎?
所有設(shè)備都是打包賣出,只談了一個(gè)總價(jià)格,固定的每臺(tái)設(shè)備單價(jià)是沒有的
不需要你們開明細(xì)嗎? 他不好做賬
如果對(duì)方同意,把總金額一起開票,對(duì)于我司出售固定資產(chǎn)盈利20幾萬的情況會(huì)不會(huì)有影響?之前幾年的生產(chǎn)銷售都是一直虧損的
可以的,可以這么做的。
對(duì)方只說了開票可以直接寫一批固定資產(chǎn),我這邊開票不知道可不可以這樣操作
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)最好是開幾個(gè)明細(xì),你可以給他把你外賬上沒有的合并到其他的資產(chǎn)里。
請(qǐng)問怎么合并賬上沒有的資產(chǎn)開票?
你好,沒有的不要開出來,比如你賬上只有a,然后你想要開a和B,現(xiàn)在都開a,這個(gè)價(jià)格一塊都攤銷到a里面。
好的,也就是只開賬上有的設(shè)備和數(shù)量,沒有的就把金額合并到賬上?
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。