應該正常結轉先。今年的嗎?
工程施工,期末有沒有結轉完的借方余額,怎么做賬務處理。因為相應的收入還沒有結算
18年的期末管理費用科目未結賬轉,19年的時候期末管理費用已結轉,現(xiàn)在需19年科目余額表上期初期末都為0,那么19年期初管理費用(18年的期末)調(diào)為0之后,借貸方需要怎么調(diào)整呢
只結轉了損益沒有做期末結轉,是不是管理費期末余額在借方?
老師,請問管理費用結轉本年利潤了,借方怎么還有期末余額
之前會計做錯賬,減免稅額貸方余額應該怎么處理
請問老師,公司購買汽車,固定資產(chǎn)的入賬價值是,車價加上車輛購置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項嗎
請問企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請問今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現(xiàn)在給公司申報工商年報。想問一下2024.7.1日實行新的公司法后,這個工商年報里的認繳出資時間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營業(yè)收入與所屬期申報增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務收入的數(shù),這比其他業(yè)務收入的電商平臺存款,應該怎么處理
老師,公司食堂的費用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費用-職工福利費 貸庫存現(xiàn)金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過一下應付職工薪酬-職工福利費
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請呢
老師,我這是記的啥啊?我咋越來越懵了呢?搞一個多小時沒明白,看到這筆更麻木了。我3月開了兩個票,又沖紅了兩個票。應交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費,該費用要在應付職工薪酬核算嗎