你好 借應(yīng)付賬款100 貸銀行存款90 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折扣10
我進(jìn)貨10萬(wàn),供應(yīng)商返利1.3萬(wàn),我現(xiàn)在實(shí)際支付貨款8.7萬(wàn),老師怎樣做賬
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商返點(diǎn)如何做賬?比如現(xiàn)在欠供應(yīng)商100萬(wàn),供應(yīng)商返點(diǎn)是10萬(wàn),還欠90萬(wàn),該如何做賬呢?
老師好 公司和供應(yīng)商簽了100萬(wàn)的合同 但是做出來(lái)的東西不滿(mǎn)意 雙方協(xié)商扣了10萬(wàn)塊 發(fā)票開(kāi)了100萬(wàn) 付款90萬(wàn) 這個(gè)怎么入賬
老師好 公司和供應(yīng)商簽了100萬(wàn)的合同 但是做出來(lái)的東西不滿(mǎn)意 雙方協(xié)商扣了10萬(wàn)塊 發(fā)票還是正常開(kāi)100萬(wàn) 付款90萬(wàn) 這個(gè)可以嗎 ?
你好老師,我們收到一批已開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)的貨物,本次貨物需要扣款10萬(wàn),實(shí)際支付90萬(wàn),實(shí)操中我應(yīng)該怎么做分錄
請(qǐng)老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬(wàn)元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷(xiāo),但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開(kāi)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫(kù)存商品13種,加起來(lái)也不是700000,我到底是哪不對(duì)?
老師,庫(kù)存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫(kù)品商品相加都得不出數(shù)來(lái)
新開(kāi)的超市銀行賬戶(hù)還沒(méi)開(kāi),店鋪?zhàn)饨鹨呀?jīng)交了,但是還沒(méi)簽合同。這個(gè)月要報(bào)稅了,這樣怎么辦
10月大征期都是需要做什么,有哪些稅要報(bào)
行政部門(mén)的工資在哪里列支
個(gè)人臨時(shí)承包的建筑工程,怎么開(kāi)發(fā)票,個(gè)人賬戶(hù)怎么進(jìn)賬?
這個(gè)題目中第三年末的底線(xiàn)價(jià)值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)是3年嘛
老師,個(gè)體工商戶(hù)月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),用交稅嗎?
這10萬(wàn)是在貨款里面扣的
對(duì)的,直接沖減應(yīng)付賬款就可以啊。
是商業(yè)折扣不是做到財(cái)務(wù)費(fèi)用吧?
您好,咱這種情況是賬面掛了,應(yīng)付100萬(wàn),協(xié)議扣除10萬(wàn)。?
是的,原材料來(lái)的時(shí)候我們系統(tǒng)掛了100萬(wàn)的應(yīng)付賬款
這種要不然就記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,要不然就進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入。
好的老師,如果是商業(yè)折扣的話(huà),供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票是折扣后的,我按發(fā)票做賬這10萬(wàn)我是要算到原材料里面是吧,原材料單價(jià)降低
的,是的,是這樣子的。
老師,這10萬(wàn)我能沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
中間成本肯定是不合適的。
呃,不好意思,上條請(qǐng)忽略,直接沖主業(yè)務(wù)成本是不合適的。
老師為什么沖減成本不合適呢?問(wèn)題有點(diǎn)多噢老師
對(duì)方是你是給你減免了10萬(wàn)塊錢(qián)的應(yīng)付賬款,但是你的貨物沒(méi)有減少。
但實(shí)際是商業(yè)折扣原本就是降低原材料單價(jià),原材料成本加權(quán)平均出庫(kù)成本不就會(huì)降低嗎?
不對(duì),不對(duì),您這個(gè)這么理解,有問(wèn)題。您這個(gè)不屬于商業(yè)折扣的范疇。是應(yīng)付賬款的免除。之后是您在采購(gòu)的時(shí)候按照90入賬,按照90開(kāi)票。