你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。 勘察費(fèi)和測(cè)繪費(fèi),屬于建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
老師,是萬(wàn)分之三吧,我在網(wǎng)上查的有寫(xiě)萬(wàn)分之五的,季度末不是應(yīng)該根據(jù)某合同的不含稅金額計(jì)提借 稅金及附加,然后次月再上交嗎?
你好,現(xiàn)在是萬(wàn)分之三的稅率。 印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加核算。
老師,比如四月份我公司發(fā)生了有印花稅就不用計(jì)提,待七月份的時(shí)候,一季度的印花稅,我直接 借應(yīng)交稅費(fèi) 稅費(fèi)及附加 貸 銀行存款就行了?
你好,借方是? 稅金及附加,而不是? 應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)注意你描述的準(zhǔn)確性?
對(duì)對(duì),是的,老師,我寫(xiě)錯(cuò)了。那我計(jì)提也沒(méi)錯(cuò)吧,之前的公司一直都在計(jì)提印花稅
你好,印花稅是不需要計(jì)提的