你好,機(jī)動車*某某汽車開這個一個的。如果是一般納稅人,13年之后買來的單位是一般計稅的13%的稅率。
我們公司賣車、公司的車,對方也是公司、那么我們公司開票內(nèi)容是什么?需要收多少個點的稅
老師,公司名下有輛車,現(xiàn)在要買掉要開票,但我們不是做二手車的,第一個問題我們可以自己開票嗎?第二個問題開什么內(nèi)容?公司是一般納稅人,開專票,開幾個點呢?
老師,我們公司的公車要賣個個人,給個人開普票,開票內(nèi)容寫什么
老師,我們公司把名下的公車轉(zhuǎn)給個人了,個人要求開發(fā)票,請問稅點是多少,開什么類型的票,開票內(nèi)容是什么
老師,我是一般納稅人,是農(nóng)業(yè)公司,我公司名下有2張車賣給了其他公司,需要開具發(fā)票給對方,這個稅率開多少???開票內(nèi)容寫什么???我公司也不是賣車的
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項減進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
老師,我們是一般納稅人,汽車是2002年購入的
你好,那就開3%的普通發(fā)票,減按2%,到時候交增值稅。
老師,您看,稅率只能選13%
是否簡易計稅那里你怎么不選擇是?
選啦,老師,有沒有相關(guān)的政策俺了解一下
老師,我看網(wǎng)上說是要是以前購買的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)抵扣過了,這次開票就稅率就是13%是嗎?老師
老師,我可以直接選13%嗎?
一般納稅人,銷售的是2013年8月1日以前購進(jìn)的小汽車,適用稅率? 解析:固定資產(chǎn)中的小汽車、摩托車、游艇從2013年8月1日起,其進(jìn)項稅額準(zhǔn)予抵扣。一般納稅人銷售2013年8月1日之前購進(jìn)的,可以采用簡易計稅方式,按照3%征收率減按2%征收增值稅,減免的1%計入營業(yè)外收入;由于是按簡易計稅計算,因此,不得開具增值稅專用發(fā)票,只能給對方開具3%的增值稅普通發(fā)票,如果納稅人放棄稅收優(yōu)惠按3%的征收率按3%計算繳稅的話,則可以給購買方開具增值稅專用發(fā)票。賬務(wù)處理用“應(yīng)交稅費-簡易計稅”科目。
老師,這么說02年那會購進(jìn)時進(jìn)項稅還不能抵扣,是嗎?
對的,是的,是這個意思的。