嗯嗯,這個是需要計入的哈
老師,工商年報中納稅總額包括在外地預交的增值稅嗎
老師,企業(yè)工商年報的納稅總額需要把企業(yè)預交的增值稅加進去嗎?
老師,再填工商年報時,納稅總額是把今年總交的稅款扣除個稅,那么預交的企業(yè)所得稅需要扣嗎,我們還沒有做匯算清繳
老師,房地產(chǎn)行業(yè)做工商年報的時候,納稅總額包含預繳的增值稅金額嗎?
請問老師,建筑服務提供異地服務,外地預繳的稅款沒有在電子稅務局的完稅憑證上提現(xiàn),抱工商年報資產(chǎn)狀況信息納稅總額需要把外地預繳的稅款加上嗎
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)??ǎ卧虏呕蒯t(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負責表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應的進項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
為啥要計入呢
是預交到外地的啊
還是你們公司承擔的稅收
嗯嗯,那這個有明的通知嗎?
哪里有明確的規(guī)定呢
沒有的,按我說的上報就是了
但是我們可以在進項抵扣啊
這個怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上報當年實際交的,那個就是你實際交的,即使是抵減了,并不影響整體交的稅。只是交的地方不同而已
但是我是全額計算預繳2%
直接上報就是了哈。
但是我問稅務局老師說不是的
說我按照9%來算,不用計入,如果按照7%才計入的
這個是工商年報,不是稅局報送的。填報的是你實際交的稅
但是我交了可以進項抵扣,所以還是那句話,預交增值稅為啥要計入呢?
不管是否抵扣,你交的總的稅金不會變的
是的,你這個是實物操作嗎?
但是我繳納的預交增值稅在電子稅務局查不到啊
不是一個模塊的
你做的賬上能查到就行
是的,賬上可以查到
舉個例子,本來申報是100,預交了30,本地70,你交的稅還是100.