你好,滯納金做的哪個科目的?
老師,我想咨詢一下,我接手的這個企業(yè)是從代理記賬公司接過來的,公司最開始是另一個法人的,2018年有業(yè)務,2019年沒有業(yè)務,2020年6月,我們公司把這家公司轉到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒有任何關系了),沒有轉讓協(xié)議,也沒有交易,就是股東和法人變更,問題是2018年形成的應收和應付賬款(這些客戶和供應商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒有關系),付也付不出去,收也收不回來了,我應該怎么處理?第一個方法是:應收應付用現(xiàn)金收回來或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個做法有什么風險嗎?;第二方法:應收做壞賬核銷,應付做營業(yè)外收入,這樣的做法對繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師,匯算清繳表格填完后風險掃描出現(xiàn)風險系數(shù),我們應該就社保費延期的在年底忘記繳納了,但是什么滯納金罰款金額當年沒有的,怎么處理?
老師您好,我新接收了一家公司給他做代理記賬,但是他之前一直都沒有做賬的,有在公戶上邊扣社保,電子稅務局上面沒有顯示有在冊人員,在社保費清繳里的稅收完稅證明里,能查詢到險種及繳納的金額,應該是私人自己去社保局繳納的社保,但是又在公戶里邊扣款,應該怎么處理呢?這個做匯算清繳和工商年報的時候,要把社保的做進去嗎?還有他之前全部都是零申報的,那我要把他之前的帳都補回去嗎?
老師,我新接手了一家公司,一般納稅人,這幾年都是虧損狀態(tài),今年虧損了2萬多點,現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了以下問題 一:社保沒有計提,11-12月的社保在2024年1月份繳費的。 二:個人承擔的社保和滯納金都計入了管理費用 三:10月份社保費計入到了庫存商品 四:2024年2月份補交了2022年,2023年的工會經(jīng)費 五:3月份補交了2023年的第四季度的印花稅及滯納金 這些我匯算清繳的時候都應該怎么填稅務風險能最小
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進行了費用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財報數(shù)據(jù)會因為今年的憑證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
老師其他應付款 幾百萬,我想債轉股,都是借股東的錢,稅務上如何操作。資金上需要先還后投,還是直接其他應付款 轉實收資本
股權轉讓辦理,認繳的一人股東 要轉讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
你不是公司賬戶支付的嗎?
當年沒有做過滯納金,銀行也沒付過這錢,就是想到是不是去年醫(yī)保不是有延期緩交引起的
應該是稅收的滯納金,不是社保的。他這里必須填寫,你看一下是不是忽略不了。
因為報表上根本沒有稅收滯納金,唯一想到就是因為醫(yī)保沒有及時扣款下達過限期繳納通知書。這只是風險掃描提醒,你的意思是忽略直接申報
對的,是的,是這個意思的。
好的,當年查了是沒有,忽略申報可以,等有問題國稅會打來電話吧
你好,你確定沒有就可以的。