好,您現(xiàn)在咨詢什么問題?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品設(shè)備一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明的銷售額為10000元,稅額為1300元,并隨同價(jià)款收取運(yùn)費(fèi)109元,同時(shí)開出一張普通發(fā)票; (2)銷售三批同一規(guī)格、質(zhì)量的貨物,每批各1000件,不含增值稅銷售額分別為每件200元、220元和60元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定,第三批銷售價(jià)格每件60元明顯偏低并且無正當(dāng)理由; (3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品200件作為職工福利發(fā)放給本企業(yè)職工,市場售價(jià)為每件400元。 本題適用增值稅稅率分別為13%和9%。請問,本月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?
大江汽車修理有限公司1系小規(guī)模納稅人)2019年9月份發(fā)生的有關(guān)洮日曲人攀部件取得增值稅普通發(fā)票上注明金額為200000元、稅額為2?60零部件已人單,當(dāng)即開出一張足額的、期限為了個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。(2)23日,提供修理修配勞務(wù)取得含稅銷售額為93112元,銷售修理配件取很人售額為34917元,提供洗車服務(wù)取得含稅銷售額為21836元,均分別開具相關(guān)發(fā)照
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)企業(yè)工具金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅·額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。會計(jì)分錄
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)企業(yè)工具金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅·額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。(7)以轉(zhuǎn)賬支票支付銷售產(chǎn)品廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)
2、【資料】甲企業(yè)為增值稅一股納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)10日,銷售A商品一批,標(biāo)價(jià)2000元/件,銷售數(shù)量1000件,給予購貨方15%企業(yè)往來財(cái)務(wù)賬的價(jià)格優(yōu)惠,同時(shí)附有現(xiàn)金折扣條件:2/10N/2。企業(yè)采總法核算現(xiàn)金折扣,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。(2)12日,銷售B商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元,增值稅銷項(xiàng)稅公司財(cái)務(wù)往來報(bào)額8500元,款已預(yù)收。(3)14日,銷售C商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅額25500元,收到面值為175500元的銀行承兌匯票一張,期限3個(gè)月。(4)18日,收到10日銷售A商品的價(jià)稅款。(5)20日,銷售D商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款250000元,增值稅銷項(xiàng)稅額42500元,收到面值為292500元的銀行匯票,當(dāng)日辦理進(jìn)賬手續(xù)。(6)22日,收到上月銷售B商品的退貨,該批貨物款未收。B商品的銷售收入為20000元,增值稅3400元,成本為12000元。(7)以轉(zhuǎn)賬支票支付銷售產(chǎn)品廣告費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明廣告費(fèi)200000元,增
請問一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號出臺一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為平臺內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請問老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會計(jì)分錄?謝謝 老師,請問可以影響2025年的利潤表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時(shí)售賣一些開不出來發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個(gè)小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺統(tǒng)計(jì)數(shù)對比,平臺收入到賬延遲,每月都對不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了