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老師你好,在2022年初始建帳的時(shí)候,把其他應(yīng)收帳款做到其他應(yīng)付了,現(xiàn)在怎么調(diào)整

2023-04-25 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-25 15:50

你好,你可以現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 15:55

當(dāng)時(shí)是18萬元買了變壓器,現(xiàn)在我想把它入固定資產(chǎn),初始入帳寫在了貸方:其他應(yīng)付款 18萬元

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 15:55

您看現(xiàn)在怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-04-25 15:56

你好,你之前做了什么分路?借,固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款嗎?

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 15:57

沒有,因?yàn)闆]有發(fā)票,2022年1月份才建帳,在初始入帳的時(shí)候,在負(fù)債下,其他應(yīng)付款錄入18萬元

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齊紅老師 解答 2023-04-25 15:59

你好,如果你做了其他應(yīng)付款的話,那你就得做固定資產(chǎn)吶。

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:00

現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)換,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:01

你好,你2022年1月的時(shí)候,賬是平的嗎?期初數(shù)是平的嗎

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:07

就是直接錄入期初數(shù)其他應(yīng)付款18萬元

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:08

你好,但是你光錄這個(gè),它不會(huì)平啊

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:08

那現(xiàn)在怎么辦

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:09

怎么把這個(gè)調(diào)平

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:09

你好,你把那個(gè)固定資產(chǎn)做進(jìn)去就平了。

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:11

怎么做分錄

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:11

其他應(yīng)付款做在了貸方

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:11

你好!固定資產(chǎn)在借方就好了。

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:13

那么貸款就會(huì)再出來18萬元,這樣的話,貸方會(huì)36萬元的

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:13

所以才來問老師

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:19

你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)了?

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:19

現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)補(bǔ)進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:20

是啊是這樣子的,你如果之前沒有做進(jìn)去已經(jīng)平了,那肯定就是之前做的有問題。,找到問題在哪里,然后再更正。

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快賬用戶7653 追問 2023-04-25 16:34

相當(dāng)于沒有解決問題

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齊紅老師 解答 2023-04-25 16:35

你好,你如果只想把它補(bǔ)進(jìn)去,你就借固定資產(chǎn)貸,利潤分配,未分配利潤。如果你想把它做對(duì),就按上面的找出之前的問題,然后把它更正。

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你好,你可以現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
2023-04-25
你好,你是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-09-12
你好這個(gè)需要通過分錄去調(diào)不能直接這么去 改
2021-06-23
你好,學(xué)員,在今年賬簿上調(diào)整 匯算清繳直接在附表105000里面調(diào)整的
2022-05-12
你好 ;你調(diào)整下科目即可;? 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款; 這樣就對(duì)了 ; 摘要寫 調(diào)整某憑證號(hào)
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