你好,你能補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果補(bǔ)不了的話,那就納稅調(diào)整。
老師好!請(qǐng)問一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們?cè)谵r(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開票出來做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個(gè)問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎?如果現(xiàn)在開始申報(bào)之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅,那么就會(huì)一年超過6萬,請(qǐng)問老師,這個(gè)事怎么處理?
老師,我們屬于工程建設(shè)公司,人工工資,都是做在成本里面的工資,沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,申報(bào)企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬那邊表,要填進(jìn)去不?
老師,你好。請(qǐng)問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個(gè)稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
老師那建筑勞務(wù)公司在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報(bào)個(gè)稅,但是在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候我把這些人員工資填成營(yíng)業(yè)成本了,現(xiàn)在匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估我們成本過大和成本發(fā)票金額不符(為零),現(xiàn)在要怎么處理
我們是小規(guī)模納稅人,去年做賬時(shí)把個(gè)稅申報(bào)的工資全部計(jì)入了勞務(wù),作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)提示我職工薪酬不能為零,這種我怎么申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個(gè)公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
太多了,580萬多呢
有近200多個(gè)人
你好,人多也得申報(bào)的,你想要抵扣所得稅,你就得申報(bào)個(gè)稅。
還有現(xiàn)在4月了還可以補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅么?
一次性補(bǔ)這么多可以么?
你好,可以按月去申報(bào)的,你也可以在12月份的時(shí)候一次給他申報(bào)上 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局補(bǔ)。
但是現(xiàn)在4月份了,還可以補(bǔ)么?
我現(xiàn)在要補(bǔ)去年的1-12月的,不然我就如不了成本
可以的,可以修改的。
一下子增加這個(gè)多人的個(gè)稅,給會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,你之前錯(cuò)誤的,現(xiàn)在改成正確的,沒有風(fēng)險(xiǎn),如果你不修改才有風(fēng)險(xiǎn)。
還有這些人的工資之前我都做在管理費(fèi)用-代發(fā)工資里了
你好,不用管是代發(fā)還是自己發(fā)放,只要是你單位職工的工資都需要填寫。
那我在填利潤(rùn)表的時(shí)候現(xiàn)在是不是要把這部分工資放在管理費(fèi)用里面
是的是的,是這么做的,在管理費(fèi)用里面。
那我調(diào)賬的時(shí)候就把營(yíng)業(yè)成本里的工資數(shù)額調(diào)到管理費(fèi)用里,是嗎?
可以調(diào)整,也可以不用調(diào)整的。調(diào)整的話,你打算在幾月份調(diào)整?
如果不調(diào)整那這個(gè)整改我要咋過處理,在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報(bào)個(gè)稅,但是在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候我把這些人員工資填成營(yíng)業(yè)成本了,現(xiàn)在匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估我們成本過大和成本發(fā)票金額不符(為零),現(xiàn)在要怎么處理
你好,不管你調(diào)整不調(diào)整,你得給他申報(bào)個(gè)稅,你們發(fā)放了嗎?應(yīng)該發(fā)放的,次月申報(bào)個(gè)稅,你去修改個(gè)稅申報(bào)表不就可以了?
意思是不用調(diào)整也可以,就把他放在營(yíng)業(yè)成本里,但是去補(bǔ)個(gè)稅申報(bào),是嗎?
你好,我的意思是你沒有把它放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就放到管理費(fèi)用里面就可以了。
因?yàn)橹澳銢]有修改賬務(wù)處理,你報(bào)的數(shù)據(jù)和你賬上的得是一樣的,但是你放到管理費(fèi)用一樣需要申報(bào)個(gè)稅,不是嗎?