您好啊,個(gè)稅在個(gè)稅APP里勞務(wù)報(bào)酬里申報(bào),扣款是申報(bào)公司公賬里款,支付給勞務(wù)個(gè)人員把這個(gè)稅扣了 《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)管理辦法(試行)》︰勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得以收入減除費(fèi)用后的余額為收入額;其中,稿酬所得的收入額減按百分之七十計(jì)算。 減除費(fèi)用:預(yù)扣預(yù)繳稅款時(shí),勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次收入不超過(guò)四千元的,減除費(fèi)用按八百元計(jì)算;每次收入四千元以上的,減除費(fèi)用按收入的百分之二十計(jì)算。
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)同時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了附加稅,已經(jīng)預(yù)繳的附加怎么做
自然人代開(kāi)普票時(shí),購(gòu)買(mǎi)方繳納了增值稅及附加稅,購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票和稅收完稅證明怎么做賬
老師 請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售石材代開(kāi)發(fā)票 ,繳納增值稅及附加稅那些 做賬務(wù)處理的時(shí)候要做一筆計(jì)提附加稅 然后再做繳納嘛?
老師您好,我在稅務(wù)大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了,但是申報(bào)時(shí)附加稅的已繳費(fèi)欄不能填寫(xiě)已繳納的附加稅,因?yàn)殄X(qián)不多,可以再繳納一次附加稅嗎
自然人代開(kāi)發(fā)票增值稅附加稅開(kāi)票時(shí)候已經(jīng)繳納,個(gè)稅怎樣申報(bào)及繳納?
老師對(duì)方公司買(mǎi)我的貨不要票,我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
我們公司欠別的公司錢(qián),客戶在我們公司購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器,購(gòu)機(jī)款微信掃碼支付給我們欠款的那家公司可以嗎?應(yīng)該怎么記賬?需要什么憑證?
老師您好,7月28號(hào)注冊(cè)的公司,現(xiàn)在在跟老板核對(duì)8月工資,然后老板問(wèn)了一句,可以把入職調(diào)到7月,7月公司是總包代發(fā)的,您覺(jué)得要調(diào)到7月入職嘛
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)屬于什么性質(zhì)的企業(yè) 它的稅率與優(yōu)惠政策是怎樣的
您好老師我之前你們這里報(bào)考了新銳精英基礎(chǔ)班4896現(xiàn)在聯(lián)系不上老師怎么辦
需要找陳老師我是新銳精英基礎(chǔ)班4896學(xué)生
老師好:這邊是小規(guī)模納稅人藥店,8月銷(xiāo)售,成本報(bào)表里線上銷(xiāo)售之前一直是人工下賬,8月份除了手動(dòng)下賬,還將之前線上的銷(xiāo)售全部自動(dòng)又下載了一遍,下賬了(現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫(xiě))
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司和子公司一定是集團(tuán)公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票,是電子轉(zhuǎn)賬支票嗎?
這個(gè)稅款是誰(shuí)繳納的?
您好,我們申報(bào)時(shí)在我們賬上扣錢(qián)了,支付給對(duì)方時(shí)把這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)