同學(xué)你好,主要看你們公司是幾類(lèi)企業(yè),如果是三四類(lèi)的企業(yè),退稅發(fā)票認(rèn)證后至少一個(gè)月的才會(huì)有電子信息,具體時(shí)間還要看你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。

出口退稅服務(wù)平臺(tái)中免抵退稅自檢出現(xiàn)那個(gè)出現(xiàn)這個(gè)提示"美元離岸價(jià)(12636.69)超過(guò)代理證明(XXX)609.607%,企業(yè)需提供《出口貨物離岸價(jià)差異原因說(shuō)明表"是什么原因?
出口退稅填寫(xiě)附加稅時(shí)提示未錄入免抵退稅額修改原因
申報(bào)出口退稅數(shù)據(jù)自檢提示監(jiān)管方式不存在是什么原因?
請(qǐng)問(wèn)出口退稅申報(bào) 提示 匯率不在合理范圍是什么原因。一個(gè)月都是同一匯率。就是其中部分這樣提示。
出口退稅勾選,發(fā)票顯示已認(rèn)證未稽核,這個(gè)是因?yàn)槭裁丛?/p>
老師,供應(yīng)商的貨款,對(duì)方要求我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤(rùn)表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買(mǎi)進(jìn)一輛二手車(chē),花8000元,在本月又8000元賣(mài)了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫(xiě)分錄,或者有簡(jiǎn)單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車(chē)牌號(hào)碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒(méi)有參保
我問(wèn)一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷(xiāo)售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會(huì)虧嗎?還是說(shuō)后期可以抵稅,不會(huì)虧,過(guò)幾天要算利潤(rùn)表了,我懵了
老師,開(kāi)票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購(gòu)都開(kāi)不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無(wú)償贈(zèng)送視同銷(xiāo)售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無(wú)償贈(zèng)送嗎
老師,我們買(mǎi)回來(lái)的東西再賣(mài)出去,開(kāi)票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買(mǎi)回來(lái)時(shí)開(kāi)票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎


從哪里看是幾類(lèi)企業(yè)
同學(xué)你好,就從電子稅務(wù)局的申報(bào)自檢頁(yè)面,右上角你看看。
我們之前一直做過(guò)退稅,沒(méi)有出現(xiàn)這種情況
除了這個(gè)原因,還有其它原因嗎?
同學(xué)你好,或者是輸入有誤,但是其他原因出現(xiàn)的提示信息不是這樣的,已經(jīng)認(rèn)證多久了嗎?
發(fā)票是2月份開(kāi)的,退稅勾選是3月8號(hào)
四月份申報(bào)3月份增值稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
同學(xué)你好,之前勾選后多久申報(bào)沒(méi)有疑點(diǎn),是不是報(bào)關(guān)單有問(wèn)題呢?實(shí)在找不到原因只能找專管員問(wèn)下
我問(wèn)一下,報(bào)關(guān)單不是我填的
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你工作愉快