你好,可以的,但是你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表需要去修改。
第一年把收入調(diào)增,所有者權(quán)益有負(fù)數(shù)變?yōu)檎龜?shù),第二年把費用調(diào)減,所有者權(quán)益是按照上年未調(diào)的數(shù)算,還是按照調(diào)后的算,我按照調(diào)后的數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益等式不成立,按照未調(diào)的算等式成立,為什么???第一年調(diào)整是預(yù)收賬款計入主營收入,第二年調(diào)整是把費用沖回,設(shè)計銀行和費用
老師,你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師,請問2022年的資產(chǎn)負(fù)債表還可以調(diào)賬嗎?老板要求把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)
老師好,請問1、資產(chǎn)負(fù)債表中的所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計是不是就是凈資產(chǎn)? 2、請問老師,調(diào)整什么數(shù)據(jù)可以變動這個凈資產(chǎn),比如我需要將企業(yè)的凈資產(chǎn)調(diào)少,我應(yīng)該在賬里調(diào)整哪些數(shù)據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點點稅金,這個付給甲方錢計入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個點的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個點,然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點高溫補帖,超出的高溫補帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬???
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
要怎么調(diào)才能變成正數(shù)呢
你好,你看一下你的未分配利潤是負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,減少你的費用?;蛘呤窃黾幽愕氖杖搿?
哦,好的,那調(diào)整完之后會不會影響2022年的增值稅,所得稅
你好,如果你增加收入的話,影響增值稅 調(diào)整未分配利潤,肯定是影響你的所得稅。
可以增加實收資本嗎
你好,可以的,需要你老板投資進(jìn)來,但是你這個銀行回單有嗎?你銀行回單有的話,你得做到今年吧。
是啊,只能做到現(xiàn)在的賬上,無法調(diào)整以前的,那意思調(diào)整未分配利潤,一整套稅全都的改是嗎
你好,對的,是的,是這么做的。
老師,再問一下,調(diào)整去年的所有者權(quán)益可不可以反結(jié)賬,重新做賬,重新報稅?
可以的,可以這么做的。想要在去年修改,就得反結(jié)賬。
那我在12月做多一筆收入進(jìn)去,但是沒有流水,沒有單據(jù),要怎么操作才合理?
你好,這個是虛增的收入嗎?你看一下有沒有發(fā)票。
是虛增收入,沒有發(fā)票的
借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,你的增值稅銷售額也得修改 無票收入
好的,明白了,去稅局修改報表,如果稅局的人問為什么要改?怎么解釋呢?
之前少做了,有問題現(xiàn)在補上。
好的,感謝老師
不用客氣,工作愉快。