你好,納稅調(diào)整的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
第一季度交了所得稅,最后一個(gè)季度虧損,所得稅匯算清繳第一季度交的所得稅就要退了,不讓他退,怎么調(diào)
季度有預(yù)繳所得稅。匯算清繳需要退稅,有什么辦法可以讓他不退稅嗎?
老師您好請(qǐng)問一季度有預(yù)繳所得稅,二三四月有虧損,導(dǎo)致多繳,匯算清繳有退稅不想退怎么辦?
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調(diào)整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí),需要繳納的稅額比較大,不想在匯算清繳時(shí)再退回。季度預(yù)繳可不可以少交點(diǎn)?該怎么操作呢
老師,我們買車的時(shí)候,對(duì)方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
是這個(gè)位置嗎?有的人說這里不能填。,這個(gè)位置是什么情況下能填寫金額?
你好,可以填寫在這里面的,填寫在這里面它會(huì)提示你的,但是實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系,可以忽略。
這個(gè)位置一般是填什么內(nèi)容的?
只要沒有發(fā)票的,虛增的 都可以在這里面
那我只是為了讓他不退稅,填調(diào)增沒什么事吧?
有關(guān)系的,你問稅務(wù)局,稅務(wù)局也是會(huì)要求你調(diào)增的。
沒有關(guān)系的,你問稅務(wù)局,稅務(wù)局那邊也是會(huì)要求你調(diào)增的。
好的謝謝,
不用客氣,工作愉快