就是結(jié)轉(zhuǎn)以后,年度的這部分今年不能扣除這一部分,需要調(diào)整的金額乘以所得稅稅率。
題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
請問下老師 題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
題目:職工教育經(jīng)費:2016年度職工教育經(jīng)費賬載金額6 051 830.22元,按工資薪金總額的2.5%計算扣除限額為9 703 750.72元,本期計提未使用的職工教育經(jīng)費金額4 027 155.97元,即稅收金額為2 024 674.25元,本期納稅調(diào)整增加額4 027 155.97元。老師,請問這個納稅調(diào)增4027155.97后為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除呢?
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè),2021年計入成本、費用中的合理的實發(fā)工資540萬元,當(dāng)年發(fā)生的工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費40萬元。已知,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費的扣除比例分別為2%、14%、8%,則該企業(yè)在計算2021年應(yīng)稅所得時準予扣除的職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費合計金額是多少?
甲公司2019年度實際發(fā)生合理工資薪金支出500萬元,撥繳工會經(jīng)費12萬元,發(fā)生職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費35萬元。上一年還有結(jié)轉(zhuǎn)的教育經(jīng)費8萬元。甲公司計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準予扣除的工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費合計為多少萬元?
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
就是20272*5%=1013.6元?是這樣嗎?
你好? 是的是這樣的 小微今年是這樣的?