你好,沒有這樣子的方法了,如果你只想把尾數(shù)對上,你就計(jì)入到營業(yè)外收支。

會計(jì)2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師緊急求救,我接手上一任會計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計(jì)科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補(bǔ)銀行存款也不對,明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計(jì)在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計(jì)在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計(jì)在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個題嗎?

