跨地區(qū)的項目是必須要預繳的。
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項目所在地預交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預交2%的增值稅!請問這有什么稅務風險嘛
老師,請問下外地經(jīng)營項目一定要預繳稅款嗎,比如我們從乙方專業(yè)分包方上又分包了勞務,乙方已經(jīng)在當?shù)仡A繳稅款了,我們還需要在當?shù)仡A繳稅款嗎,可以不預交稅款嗎?
老師,項目地址在江西,甲方公司注冊地在石家莊,甲方現(xiàn)在要求我們在石家莊申請跨區(qū)域涉稅報告,在石家莊預繳稅款,這樣合理嗎?
老師,跨區(qū)域建筑服務,按理說就當在項目地預繳稅款,現(xiàn)在甲方?jīng)]有要求我們在項目地預繳,是不是我們可以選擇在機構(gòu)地統(tǒng)一報稅還是應當在項目地預繳才合規(guī)
請問外地項目,現(xiàn)在預繳增值稅,應該點增值稅預繳申報,還是跨區(qū)域建筑服務簡易預繳神吧?我們是開3個點的建筑票
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應收賬款15萬,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應的資料三,這個壞賬準備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進項稅有必要分稅率入賬嗎?
我們分成的兩份合同,一份3%的建筑勞務合同才預交嘛,。材料13%的合同就不用預交了嘛
銷售材料不需要預交稅款,是建筑服務需要預交稅款。