你好,你現(xiàn)在是什么行業(yè)的?
老師,你好,公司的法人早就離職了,一直沒(méi)有進(jìn)行變更,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)每個(gè)月要求申報(bào)法人工資,不允許零申報(bào),我前幾個(gè)月申報(bào)的3200元,現(xiàn)在公司也沒(méi)有什么業(yè)務(wù),工資我申報(bào)2000多,財(cái)務(wù)的工資以前申報(bào)2000元,現(xiàn)在申報(bào)1000元,可以嗎?
老師你好,我考完中級(jí)去面試會(huì)計(jì),沒(méi)有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),別人問(wèn)你以前交完稅后毛利多少?”“你以前的一年交多少營(yíng)業(yè)稅?”這些怎么回答。他認(rèn)為你沒(méi)有做過(guò)制造業(yè),沒(méi)有做過(guò)全盤(pán),認(rèn)為快消行業(yè)賬務(wù)很簡(jiǎn)單。我說(shuō)之前在伊利只做費(fèi)用會(huì)計(jì),不報(bào)稅?。
老師,你好!有家新開(kāi)企業(yè)好去年八月份辦理的,一直沒(méi)有什么業(yè)務(wù)發(fā)生也沒(méi)有人員工資,個(gè)人所得稅我沒(méi)有申報(bào),之前問(wèn)你們說(shuō)沒(méi)事的,現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)通知過(guò)來(lái)了,叫補(bǔ)申報(bào),會(huì)不會(huì)罰款
你好; 你現(xiàn)在行業(yè)不允許 ; 沒(méi)有去改之前; 你沒(méi)法報(bào); 你就不報(bào) 好的,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?5月31號(hào)之前沒(méi)有改行業(yè)做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
老師你好,我這個(gè)是在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào),A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那表的,為什么51列,九、那行本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額沒(méi)有數(shù)據(jù)的呢?
老師,未分配利潤(rùn)6萬(wàn),A股東占股1% 現(xiàn)在想把A股東的股份轉(zhuǎn)給占股99%的股東。請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)股需要繳多少稅?A股東沒(méi)有實(shí)繳。
原先的公司股東已轉(zhuǎn)到公司投資款,但是變更股東了,這個(gè)要怎么處理?
如果個(gè)人沒(méi)有在稅務(wù)局登記臨時(shí)稅務(wù)登記,那從電子稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人發(fā)票,是要繳納增值稅及附加費(fèi)的,對(duì)嗎?
老師您好,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在處置了一輛之前購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),對(duì)方讓我們開(kāi)票,我想問(wèn)下這個(gè)業(yè)務(wù)我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上需要取得相應(yīng)的資質(zhì)嗎?
沒(méi)有勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要記賬嗎
注冊(cè)資本減資個(gè)人的股東需要交個(gè)稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
采購(gòu)貨物,只有業(yè)務(wù)微信溝通和廠家的發(fā)貨單還有發(fā)票,要交印花稅嗎?
老師,簡(jiǎn)易征收企業(yè),收到專票不需要認(rèn)證吧
個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上,不開(kāi)票,能便宜嗎?
老師,我是兩個(gè)超市兩個(gè)賬套做賬,采購(gòu)了一批小黑板平均分給兩個(gè)超市,但是寫(xiě)了一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單,應(yīng)該分開(kāi)金額分別做到兩個(gè)賬套里面吧,那報(bào)銷(xiāo)單和原始單據(jù)需要再?gòu)?fù)印一份嗎
批發(fā)零售行業(yè),然后我們也是高新技術(shù)企業(yè)
你好,可是批發(fā)零售它不屬于高新 你們研發(fā)什么的。
不是,我們后面改了新材料技術(shù),但是稅務(wù)局沒(méi)有變更過(guò)來(lái)
那你去稅務(wù)局那邊變更。
怎么變更呀
高新企業(yè),匯算清繳一定要做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
你好,你們單位沒(méi)有研發(fā)嗎?如果是高薪的話,必須有研發(fā)支出 電子稅務(wù)局綜合信息報(bào)告里面,你找上一正一戶,經(jīng)營(yíng)范圍,所屬行業(yè)都修改。
我點(diǎn)了一正一戶,提示不行
你那你需需要帶著你單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章去稅務(wù)局大廳修改。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費(fèi)填寫(xiě)在哪一行
職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)該是在第三大類。
是填寫(xiě)在按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)那里嗎
對(duì)的,是的,按照8%的抵扣。
好的,老師企業(yè)匯算清繳職工薪酬表數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫(xiě)?科目余額表嗎?還是審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)
你好,看你科目余額表就可以到看應(yīng)付職工薪酬。本年累計(jì)的借方、貸方。
賬載金額看貸方發(fā)生額合計(jì),稅收金額和實(shí)際金額看借方發(fā)生額合計(jì)。
那社保公積金呢,看哪里
這個(gè)數(shù)據(jù)要跟審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一致嗎
你好,應(yīng)付職工薪酬,社保公積金都在這里面,都在應(yīng)付職工薪酬里面 是一樣的。
好的,那職工福利費(fèi)跟職工教育經(jīng)費(fèi)呢,根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)
你好,站在金額看,集提的實(shí)際金額是支付出去的,稅收金額看比例,福利費(fèi)按工資的14%,職工教育經(jīng)費(fèi)按工資的8%,你看一下你的實(shí)際金額超沒(méi)超過(guò),這個(gè)只要沒(méi)有超過(guò)的話,按照實(shí)際金額來(lái)填寫(xiě),超過(guò)了的話按照比例金額。