你好銷售設(shè)備按照13%的
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營(yíng)市政工程,屬于一般納稅人。現(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營(yíng)范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票???如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開(kāi)具發(fā)票?
老師您好!公司在銷售機(jī)械設(shè)備的同時(shí)提供了設(shè)備的安裝和降噪工程服務(wù),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票時(shí)是分開(kāi)各自適用的稅率還是一并按13%稅率呢?
老師,你好!公司經(jīng)營(yíng)范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計(jì)及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營(yíng)的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開(kāi)13%稅率發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法讓安裝可以開(kāi)9%稅率發(fā)票?
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購(gòu)進(jìn)化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開(kāi)具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開(kāi)具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開(kāi)具專用發(fā)票。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。怎么計(jì)算老師
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%的增值稅稅率。2022年2 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備 1 臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額 100 萬(wàn)元,稅額 13 萬(wàn)元; 支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,稅額0.09萬(wàn)元。 (2 2 ) 購(gòu)進(jìn)兩件寫字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬(wàn)元。 (3 3 ) 想A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷 售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬(wàn)元。 (4 4 ) 銷售 2016 年作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的卡車,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額 6 萬(wàn)元。 (5 5 ) 本月購(gòu)進(jìn)一批裝飾材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額 30 萬(wàn)元,企業(yè) 資產(chǎn)數(shù)領(lǐng)用15%用于裝修職工食堂。 (6 6 ) 銷售 2012 年自建的倉(cāng)庫(kù),取得不含稅銷售收入 56 萬(wàn)元,該倉(cāng)庫(kù)建造成本為 32 萬(wàn)元。該企業(yè)選擇按照簡(jiǎn)易方法計(jì)稅,征收率為5%。 假定該企業(yè)取得的票據(jù)均符合稅法規(guī)定,并在本月勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本題中銷售額均 為不含稅銷售收入。( 可能用到的 公式:不含稅銷售收入(銷售額)=含稅銷售收入?(1+ 第2 2 頁(yè),共2 2 頁(yè) 稅率);應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;簡(jiǎn)易計(jì)稅 方法:應(yīng)納稅額=銷售額?征收率) 根據(jù)以上材料,請(qǐng)回答: 1.計(jì)算該企業(yè)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 2.計(jì)算該企業(yè)本月準(zhǔn)予才能夠銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)。 3.計(jì)算該企業(yè)銷售卡車應(yīng)納增值稅額。 4.計(jì)算該企業(yè)銷售倉(cāng)庫(kù)應(yīng)納增值稅額。 5.計(jì)算該企業(yè)本月合計(jì)應(yīng)該繳納的增值稅稅額。
我公司從公賬支付給對(duì)方個(gè)人賬戶,沒(méi)有發(fā)票的支出,對(duì)我公司有何影響
老師我個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳退稅的請(qǐng)求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請(qǐng)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳申報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn) 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳沒(méi)抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄
老師我來(lái)出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計(jì)稅額是344.29銷售合計(jì)金額160857.93元,老師因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,但合計(jì)稅額是364.02,是因?yàn)闊o(wú)票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務(wù)派遣差額征稅如收入100,成本60,那開(kāi)具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,成本60是吧?
我們是按季度報(bào)稅,5月收到發(fā)票,但是還沒(méi)付款,款項(xiàng)在6月份付的,可以直接把5月這個(gè)發(fā)票用到6月嗎,實(shí)際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費(fèi)。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費(fèi)一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬(wàn),打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬(wàn)加計(jì)扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會(huì)計(jì)去年附件稅多計(jì)提了,計(jì)提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計(jì)提了等充平再計(jì)提能行嗎,
我們是按季度報(bào)稅,5月收到發(fā)票,但是還沒(méi)付款,款項(xiàng)在6月份付的,可以直接把5月這個(gè)發(fā)票用到6月嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。