你好,你只要保證加稅合計一樣就可以的,其他的可以忽略,這個對對方?jīng)]有影響的,反正他也抵扣不了增值稅。
老師,請問我們1套軟件賣2400000元,開票要開好多張,客戶要求數(shù)量必須寫,這個要怎么拆分一張開票10萬數(shù)量要怎么計算出來
有個項目要開3000萬票,但沒有成本票,我們想開個體戶,但一建要求我們必須公司,不能是個體戶,請問如何處理?
#提問#,老師,我們公司付個體工商戶費用,一個人幫我們辦理,他名下有個體工商戶,我們錢打到他個體工商戶,他是要用個體工商戶給我們開票嗎?
老師,我想問下下,個體戶給我們開了一張勞務(wù)發(fā)票,我是必須對公轉(zhuǎn)到個體戶私人卡或者對公賬戶嗎?還是我們的員工也可以用這張發(fā)票報銷,我給他對公轉(zhuǎn)到個人卡
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認(rèn)證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
不管我們開1%或者3%,只要月開票不超過10萬都不用交稅吧
對的,是的,是這么做的。