 
                            你好,這種情況,是無法按簡易征收的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務行業(yè),會會員卡預售的,客人一定要求我們要開票,我們的實際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因為實際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費的。這種賬務怎么處理合適呢?
我公司原為小規(guī)模納稅人,從事項目機械租賃(鏟車,吊車,灑水車等),年租賃費超過千萬,所以沒幾個月就轉(zhuǎn)為了一般納稅人,可是打交道的成本納稅人只有10%,85%都是小規(guī)模納稅人和個體工商戶,5%為無票的供應商,所以每月稅負很高,公司經(jīng)營困難,請問如何降低稅負,滿足什么條件可以到稅局申請簡易征收,變更會計政策?
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費,客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認扣除的管理費為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
 
                員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應收款怎么計提壞賬,我應該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產(chǎn)品算人工費5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
什么情況下可以申請簡易征收呢
你好,比如建筑業(yè)的清包工,甲供材?