這個(gè)需要對(duì)方提供。營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。開(kāi)戶的開(kāi)戶行及賬號(hào)。聯(lián)系電話。就可以了。
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)差額紅充發(fā)票,需要對(duì)方客戶提供什么資料嗎?
老師你好!問(wèn)下個(gè)體戶申請(qǐng)稅盤(pán)開(kāi)票,流程是什么,需要提供什么,需要開(kāi)基本戶嗎?謝謝
您好老師,請(qǐng)問(wèn)單位收到對(duì)方單位違約金,或者說(shuō)賠賬款,還需要提供發(fā)票嗎?求解謝謝老師
老師好,客戶要求開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要對(duì)方提供什么材料嗎?謝謝!
老師,對(duì)方用私戶付貨款給我們公戶,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,需要提供什么資料嗎?需不需要對(duì)方提供一個(gè)代付貨款的協(xié)議?
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,是否需要一般納稅人證明
現(xiàn)在基本上都沒(méi)有這個(gè)證明了。你讓他在網(wǎng)上截個(gè)圖給你就好了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局可以查到的嗎
現(xiàn)在在電子稅局會(huì)有一個(gè)界面顯示從什么時(shí)候開(kāi)始做一個(gè)納稅人,當(dāng)然這個(gè)可能每個(gè)省也有。1點(diǎn)差異吧。