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請(qǐng)問老師,科目余額表上應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi),期初貸方余額2萬元,本期借方發(fā)生3000元,直接:借:應(yīng)付職工福利-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款。請(qǐng)問老師2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)圖片這張表不用填寫的吧

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2023-04-23 00:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 00:09

期初貸方余額是2021年年末的余額是嗎 是的話對(duì)的

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 00:12

是的,2021年期末余額,2022年期初余額,是原來計(jì)提未實(shí)際發(fā)生的金額對(duì)吧,今年發(fā)生了710元,只是沖減了應(yīng)付職工福利,貸銀行存款。請(qǐng)問老師這個(gè)需要看看以前年度是否做過調(diào)增處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 00:13

對(duì)的 是的需要看下的

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 00:14

請(qǐng)問老師,如果以前年度調(diào)增處理過,本期發(fā)生也不調(diào)減了吧。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 00:25

需要的 今年調(diào)減就可以 想當(dāng)于沒發(fā)生

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 00:43

老師,本期沒有進(jìn)費(fèi)用,不用調(diào)減的吧?本期發(fā)生直接:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 袋 銀行存款,沒有影響到本期的損益為什么要調(diào)減呢。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 07:31

今年發(fā)生了710元,只是沖減了應(yīng)付職工福利, 那是什么意思

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 07:37

發(fā)生福利費(fèi),先借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,年底結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-04-23 07:38

那就是去年的沒發(fā)生 調(diào)增了 今年發(fā)生了今年不需要調(diào)減

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 08:13

不是去年的,單位當(dāng)年發(fā)生的時(shí)候都是每月先走:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款。然后年底前再轉(zhuǎn)到費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工福利-福利費(fèi)。就是這樣反著做的。因此導(dǎo)致的。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 08:14

你好,那你不對(duì)呀,你去年不需要調(diào)增的。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 08:14

你去年沒有多抵扣,為什么要調(diào)增?

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 08:19

不是調(diào)增,領(lǐng)導(dǎo)讓我做平,說是這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)期末借方應(yīng)該為0

不是調(diào)增,領(lǐng)導(dǎo)讓我做平,說是這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)期末借方應(yīng)該為0
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齊紅老師 解答 2023-04-23 08:22

沒有納稅條到你賬上記提上就可以的,實(shí)際有發(fā)生得有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-04-23 08:22

沒有納稅調(diào)增 你賬上記提上就可以的,需要有發(fā)票。

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快賬用戶5832 追問 2023-04-23 08:27

有發(fā)票的,我直接:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)就平了對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 08:28

對(duì)的,是的,是這么做的。

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