你好!你買的是機(jī)械?
對方給我開具了零稅率的海帶發(fā)票,我可否零稅率開具給購買方普通發(fā)票
請問老師,我們購買對方單位茶葉,開具增值稅普通發(fā)票時,對方單位的名稱和發(fā)票章都是個人名字,這樣可以嘛?
一般納稅人,取得的對方開具的免稅魚的普通發(fā)票,可以按9%的稅率計算抵扣增值稅嗎?
廣進(jìn)公司是增值稅一般納稅人,6月購進(jìn)一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為500萬元。上述購進(jìn)的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為350萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為450萬元。廣進(jìn)公司對于購進(jìn)的茶青有兩種處理方式:方案一:未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額。方案二:分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進(jìn)行納稅籌劃分析。(茶葉的增值稅稅率是9%;藥茶茶飲料增值稅稅率是13%)
公司購買電腦,對方開具的是普稅的增值稅普通發(fā)票,不能抵扣吧
發(fā)票上的發(fā)票日期是2023.5.6,那在軟件做賬就做到5月會計期間里
三個月做一次,如果一月份有業(yè)務(wù),也做到三月里是嗎
老師,公司股東之間轉(zhuǎn)讓協(xié)議,轉(zhuǎn)讓款可以股東之間轉(zhuǎn)賬嗎?公司需要怎么做賬?
23年已入賬并認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)成本票在25年7月被稅局通知為異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)在7月轉(zhuǎn)出,現(xiàn)稅局又通知需要在23年度企業(yè)所得稅納稅申報表做更正申報,請問如何處理?是那個數(shù)據(jù)需要修改?
老師,我自己個人也就是自然人可以開普票票出去嗎
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
樸老師,請問是不是應(yīng)付職工工資科目,本年累計數(shù),就是年報表中A105050中的工資薪金支出數(shù)?
老師第一次注冊的公司,稅務(wù)登記先登記先自然人身份登錄,錄入信息嗎?
那小規(guī)模銷售的時候,在速達(dá)財務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€項(xiàng)目,另一個項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
茶葉加工設(shè)備
你好,這種正常應(yīng)該是開13%的。
9%可以使用嗎?己經(jīng)開具
我這邊是受票方
你好,這種被查的概率還是比較大的。
我是小規(guī)模納稅人,發(fā)票用于申報財政補(bǔ)貼資金
你好,如果不,風(fēng)險要小一點(diǎn)。
我剛查下,9%稅率應(yīng)該是對的,對方是一般納稅人,茶葉加工設(shè)備屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械
你好,這個如果是農(nóng)業(yè)機(jī)械是可以9%。你讓對方確認(rèn)一下