旅行社的可以選擇差額征收,自己的住宿業(yè)務(wù)不能差額
我是旅行社 (差額征稅的) 銀行收到一筆團(tuán)費18000 對于的我也有一些住宿 門票 合計在17000的樣子 具體的賬務(wù)處理怎么做呢 銀行收到18000 J 銀行存款 18000 D主營業(yè)務(wù)收入 17821.78 稅178.21 支付成本票費用 J主營業(yè)務(wù)成本17000 D銀行存款17000 怎么在憑證上面體現(xiàn)出差額的部分呢 怎么一目了然的清楚體現(xiàn)我這個月增值稅申報金額是多少呢
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒交過房產(chǎn)稅,老板認(rèn)為我沒有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來,我們需要補(bǔ)繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產(chǎn)稅給交了
我的業(yè)務(wù)是我租房然后改造成了酒店,在美團(tuán)上對外出租,我的收入就是住宿費,費用就是我租的房子費用和人工費,這種業(yè)務(wù)有什么優(yōu)惠政策么?注冊的公司是旅行社,我能選差額納稅么?
幫租客代繳電費10萬+以上(在我公司的對公賬戶扣款電費的),后面對私跟他收回,因為租客的營業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,所以還不能開票給他,像這樣子的話,那我公司的費用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對? 此電費只是我公司代交,費用是租客產(chǎn)生的費用,我公司是出租廠房給他,但因為對方的營業(yè)執(zhí)照沒辦好,沒有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對公賬戶扣款交,然后再跟他從對私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對?因為現(xiàn)在還沒有辦理好開票,所以沒有收入這家公司
老師,我公司是小規(guī)模個體戶,公司主要業(yè)務(wù)就是房子租給別的公司收取租賃費,我現(xiàn)在個稅端里面申報第一季度個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,上季度開了15000元的電費發(fā)票,申報數(shù)據(jù)里面收入15000,成本費用數(shù)量我填了13050元,占比87%,然后點擊申報,然后系統(tǒng)提示:你填報的成本費用金額與系統(tǒng)測算的金額差異過大,這個是怎么回事哈老師?
請問怎么加稅務(wù)師班級群呀
公司利潤太高,想再做項目,打算投資50萬,這五十萬計入什么科目合適,影響利潤嗎
@董老師,請問在線嗎
稅務(wù)稽查的時候,補(bǔ)交了24年度的增值稅所得稅,預(yù)收賬款未開票的金額,現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理,是調(diào)整以前年度損益還是要調(diào)增這部分的收入,具體賬務(wù)怎么處理
① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄 老師好,我們在申請增值稅留抵退稅的過程中,點提交的時候,說不符合留給退稅條件,這是什么情況?以上的行為都沒有啊?
老師,請問待認(rèn)證進(jìn)項稅額是負(fù)數(shù),是什么意思
老師 請問娃今年9.1開始讀一年級 個稅專項附加扣除信息里 幼兒教育結(jié)束時間是8月31嗎
請問我們出口退稅的營收金額是按照含稅金額還是不含稅金額確認(rèn)收入?
您好老師,這個是多選題,請問怎么做
老師,請問一下申報勞務(wù)報酬,需要取得發(fā)票的嘛500-600人的,
那就正常做賬了是么
是的,正常做賬就是了