1借投資性房地產(chǎn)成本16000 累計(jì)折舊3000 貸固定資產(chǎn)15000 其他綜合收益4000
老師 麻煩寫下第21題的分錄 麻煩
老師,麻煩做一下第21題,答案是什么
老師麻煩寫下第三題老師
麻煩老師做下第一題這個(gè)分錄
第一部分這五個(gè)題麻煩老師看看寫一下過程看看
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
2借應(yīng)收票據(jù)125 貸其他業(yè)務(wù)收入125 借投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)1000 貸公允價(jià)值變動(dòng)損益1000
3借銀行存款17500 貸其他業(yè)務(wù)收入17500 借其他業(yè)務(wù)成本17000 貸投資性房地產(chǎn)成本16000 -公允價(jià)值變動(dòng)1000 借公允價(jià)值變動(dòng)損益1000 其他綜合收益4000 貸其他業(yè)務(wù)成本5000
8個(gè)月租金收入 借銀行存款1000 貸其他業(yè)務(wù)收入1000 對利潤1000+17500-17000+4000=5500
老師,你寫的第3點(diǎn)的第3個(gè)分錄怎么來的?
就是持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)和其他綜合收益轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本
就是把利得轉(zhuǎn)到成本嗎?
是的,其他綜合收益不是利得這里也需要轉(zhuǎn)
是轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,還是其他業(yè)務(wù)收入?
是其他業(yè)務(wù)成本,不是收入
但是其他業(yè)務(wù)收入是借增貸減,您寫的是貸其他業(yè)務(wù)成本
我剛說錯(cuò)了。應(yīng)該是:其他業(yè)務(wù)成本是借增貸減,您寫的是貸其他業(yè)務(wù)成本
那是因?yàn)樯线厒z科目余額是貸方,如果是借方才是你的分錄