匯算清繳是按22年的政策

22年企業(yè)所得稅匯算清繳,繼續(xù)沿用小型微利企業(yè)所得稅減免政策么?
你好 請(qǐng)問(wèn) 22年匯算清繳的企業(yè)所得稅還是按照22年2.5%來(lái)交稅嗎 小微企業(yè)
23年做22年匯算清繳,小微企業(yè)所得稅政策有變,這種情況,匯算清繳是按22年還是按23年政策?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬(wàn)以內(nèi)是2.5.但是23年100萬(wàn)以內(nèi)是5點(diǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)22年的匯算清繳,如果100萬(wàn)以內(nèi)是按2.5還是5計(jì)算22年的所得稅?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)22年的企業(yè)所得稅在23年匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)適用的政策是22年的最新政策還是23年新出的企業(yè)所得稅的政策。
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


就是按當(dāng)年政策是這個(gè)意思嗎?
去年代賬公司暫估了100萬(wàn)的成本票(三個(gè)公司合計(jì)的,都是小微企業(yè)),那今年匯算清繳,補(bǔ)票,肯定開(kāi)的是23年的,這樣應(yīng)該是可以被接受的吧,可以進(jìn)行稅前扣除的吧?
可以的,只要是匯算前取得都行
好的。明白了
那今年取得的用來(lái)去年匯算清繳的票,今年如何入賬? 不用入賬了吧?明年匯算清繳也不能用了吧?
你要入賬就要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按改正的的報(bào)表匯算