你好,相當于是預付賬款,你們單位提前支付的。

上年的其他應付款會計科目用錯了,應該用其他應收款科目,現(xiàn)在去更正,發(fā)現(xiàn)其他應收款科目已經使用了,無法增加二級科目,現(xiàn)在是其他應付款科目余額是在借方,應該在貸方,現(xiàn)在怎么辦,怎么處理
收到歐洲房租發(fā)票,2100歐 會計分錄做, 借:管理費用-房租 貸:其他應付款 要怎么做?
老師,麻煩請問一下,我們收到了房租發(fā)票一個季度的,但是房租費還沒有支付,就掛貸方其他應付款,我們借方掛那個科目合適呢
付了房屋租金,沒有收到發(fā)票用 預付賬款-房屋租金 科目 付的房屋押金,也沒有收到發(fā)票 用預付賬款-房屋押金? 還是 其他應收款-房屋壓金?
老師,房租費付款時沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費用 貸:其他應收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?