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三月應(yīng)發(fā)工資10萬,其中代扣個(gè)人社保1800,代扣個(gè)稅230元,實(shí)際發(fā)放工資97970,我三月已做工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用一工資10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 10萬,代扣社保個(gè)人部分已掛在其他應(yīng)收款,4月發(fā)放工資了,如何帳務(wù)處理?

2023-04-19 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-19 10:17

同學(xué)你好 個(gè)人部分包含在工資里計(jì)提了呀 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶5623 追問 2023-04-19 10:32

但我現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額230元。

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快賬用戶5623 追問 2023-04-19 10:38

我計(jì)提三月工資時(shí)做了 ,借:管理費(fèi)用一10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬。 計(jì)提三月社保時(shí) ,借:管理費(fèi)用一社保 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬一社保 5000.。繳納社保時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬一社保5000 其他應(yīng)收款 ̄社保個(gè)人部分1800 貸:銀行存款6800

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齊紅老師 解答 2023-04-19 10:38

同學(xué)你好 你繳納個(gè)稅了嗎

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快賬用戶5623 追問 2023-04-19 10:43

四月發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬一工資 10萬 貸:其他應(yīng)收款一社保個(gè)人部分1800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 230 銀行存款97970

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快賬用戶5623 追問 2023-04-19 10:49

已經(jīng)繳納個(gè)稅了

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齊紅老師 解答 2023-04-19 10:56

那就是你們多扣了哦

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同學(xué)你好 個(gè)人部分包含在工資里計(jì)提了呀 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-19
同學(xué),你好 基本正確,后面發(fā)工資的分錄錯(cuò)誤。 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 3萬 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn) 2萬 貸:銀行存款 23萬
2022-10-09
你好,這個(gè)分錄不對, 借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 銀行存款,他通過應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-10-20
你好!11月份工資表有嗎?發(fā)截圖看看,謝謝
2023-03-22
您好,管理部門工資合計(jì)20萬元是稅前工資?
2022-10-20
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